沒關(guān)系的,匯算清繳的時候按4年調(diào)整就是了
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
那我分錄怎么做呢
不需要做分錄,只是在所得稅申報表中調(diào)整
那就是將錯就錯一直持續(xù)下去嗎
是的,稅法規(guī)定最低是4年,你按5年做也沒事的呀。不需要做納稅調(diào)整
里面也有5年的按4年折了
我現(xiàn)在在建賬
可以直接改嗎?然后做一筆分錄調(diào)整
以前的不用調(diào)整了,就那樣了
可是最低要求按5年折舊呀,她是按4年折舊的
我在所得稅匯算清繳的時候調(diào)整嗎?是否涉及到遞延所得稅的問題呀
交通工具的最低折舊年限就是4年呀,可以按5年折舊
辦公家具,最低折舊年限5年,但是之前選的是4年
那你自己調(diào)整了就是了
怎么調(diào)整呢?之前的累計折舊額就多了,怎么做平呢
多了就調(diào)整 借:累計折舊 貸:利潤分配
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)