你好收到發(fā)票以后才可以沖暫估
老師,請(qǐng)問一下2021年12月暫估入庫(kù)了一筆商品,71680,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù) 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
老師,請(qǐng)問一下去年12月暫估入庫(kù)的商品,沒收到發(fā)票忘了沖掉了,怎么辦吖?可以現(xiàn)在沖掉嘛
請(qǐng)問2021年12月暫估了一筆庫(kù)存,今年1月收到發(fā)票后忘記沖暫估了,現(xiàn)在怎么處理?
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個(gè)憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
19年做了暫估商品入庫(kù)!后來收到發(fā)票后做了入庫(kù)處理!但是忘記暫估的商品一直沒有做沖銷,請(qǐng)問是更改19年的賬還是現(xiàn)在做沖銷?
老師 我想問一下 一般納稅人的公司 如果再注冊(cè)個(gè)分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬,借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費(fèi)用沒有開票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問一個(gè)公司的電話,稅務(wù)會(huì)給嗎
關(guān)于個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?還是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問個(gè)人借給企業(yè)錢,沒有利息合理嗎?
老師,請(qǐng)問檢測(cè)公司來了發(fā)票了勞務(wù)費(fèi),增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”??
老師。股東實(shí)繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個(gè)日期匯總填報(bào)????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
你好收到發(fā)票以后才可以沖暫估 意思就是 去年12月的,今年什么時(shí)候收到都可以沖了重新做新的,要是說做了暫估,發(fā)票回不來了呢
是的,回不來不能沖銷,沒有發(fā)票就不能稅前扣除
發(fā)票回不來,沖掉暫估,沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也不行嘛?
實(shí)際上這個(gè)貨物入庫(kù)也銷售了?
具體情況是這樣的,就是我們車特別多,然后前臺(tái)開什么出去,這個(gè)機(jī)動(dòng)車一定有回來才能開出去的,可能有的車有別名,或者開錯(cuò)名稱 導(dǎo)致庫(kù)存沒有的型號(hào)出庫(kù)了,實(shí)際上也找不到是哪輛了。所以才暫估入庫(kù)的。
前臺(tái)也不知道。也找不出來,發(fā)票是她們公司前臺(tái)開的,我們是代賬公司。我們問不到是哪個(gè)車,要是核對(duì)這個(gè)車架號(hào) 是這個(gè)型號(hào),那可能就是以前一批應(yīng)該錯(cuò)了
假如開始b 實(shí)際上a有車,可能就是b的車架號(hào),開到a的車出去了,那我出庫(kù)了 后面有出錯(cuò)就庫(kù)存沒車了,反正挺亂的,
那你這個(gè)不能隨便暫估沖銷,進(jìn)出貨和發(fā)票時(shí)間不一致才會(huì)有暫估,也就是你前期又貨物進(jìn)出,沒來發(fā)票的情況沖銷的了村、庫(kù)存不對(duì)了
那我確實(shí)有車出庫(kù),但是庫(kù)存負(fù)數(shù)。 系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)暫估
嗯是,這樣子就不可以沖銷的
不沖銷,這個(gè)暫估永遠(yuǎn)也回不來就。實(shí)際上庫(kù)存肯定是有的,只是不確定是哪個(gè)型號(hào)的車。要是隨便出庫(kù)一個(gè)型號(hào)。那么必然導(dǎo)致后面出庫(kù)也是負(fù)數(shù)。
這個(gè)你根據(jù)實(shí)際進(jìn)銷存來就可以
就是因?yàn)檎也坏骄唧w的了,所以才這樣啊。能根據(jù)實(shí)際的,就不必要做這了。
沒有具體業(yè)務(wù)原因沒有依據(jù)無法做的哦
那總不能停止不做了吧,出庫(kù)這個(gè)真實(shí),只不過不懂哪個(gè)型號(hào)前臺(tái)自己開票都不懂。我更加不懂
財(cái)務(wù),任何賬務(wù)處理,有理有據(jù),不能沒有依據(jù)就隨便處理。建議您在有依據(jù)有根據(jù),有原始單據(jù)的情況下做處理。
這個(gè)客戶已經(jīng)不懂怎么處理了。頭疼
啊,那確實(shí)是不好弄