借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款
老師,9月份給客戶開(kāi)了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報(bào)稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
請(qǐng)教老師,今年2月份付了個(gè)5年的租入的土地租賃費(fèi)先預(yù)付了400萬(wàn)做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)榭偯娣e還沒(méi)有確定合同還沒(méi)有簽下來(lái),租賃費(fèi)預(yù)付多了需要退回但退回的金額因?yàn)槊娣e不確定金額還不能確定,所以每月也沒(méi)有做攤銷費(fèi)用,本期9月份又把土地轉(zhuǎn)租出去了,收到了轉(zhuǎn)租收入三個(gè)客戶共95萬(wàn),據(jù)說(shuō)轉(zhuǎn)租客戶是1年合同續(xù)簽的,但是轉(zhuǎn)租的面積和金額不清楚,合同也沒(méi)有簽訂下來(lái),現(xiàn)在這個(gè)400萬(wàn)和95萬(wàn)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是房東,有一個(gè)客戶有幾個(gè)月欠租沒(méi)交租金,我們就用押金抵掉他的租金,還有一點(diǎn)點(diǎn)剩余,但是剩余的也不退給客戶了,這個(gè)要怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司租的宿舍,房東要賣了,現(xiàn)在收到兩個(gè)半月退租和一個(gè)月押金,我如何做賬,分錄是什么樣的啊
老師,您好,我公司是小規(guī)模企業(yè),公司租出去倉(cāng)庫(kù)了,客戶租期是從4.1開(kāi)始,已經(jīng)付了9萬(wàn)定金,一個(gè)季度付一次租金,給客戶免租了兩個(gè)月,等于租金是從6月才開(kāi)始收的,5月份開(kāi)了三個(gè)月的發(fā)票283200,客戶也給了三個(gè)月租金,那第二季度的收入按多少算呢?開(kāi)的是五個(gè)點(diǎn)的租賃專票,二季度繳增值稅確認(rèn)的收入是多少?收到租金的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)???
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫(xiě)收據(jù)寫(xiě)什么元、圓,哪種
預(yù)付款做賬做的應(yīng)付,就需要開(kāi)啟重分類是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上傳哪些資料,父母?jìng)z人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。24年,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬(wàn)。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫(kù)存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬(wàn)。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購(gòu)車開(kāi)給他個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)到公司,入賬可以入到公司嗎
開(kāi)普通發(fā)票必須要寫(xiě)規(guī)格嗎
老師好,公司做審計(jì)報(bào)告做標(biāo)書(shū)的費(fèi)用直接開(kāi)咨詢費(fèi)的發(fā)票可以不
老師您好 餐費(fèi)對(duì)方給我們開(kāi)成專票有啥不好影響沒(méi) 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進(jìn)主營(yíng)了,調(diào)整的話,摘要怎么寫(xiě)合適
租金的發(fā)現(xiàn)賬上有差額了,找不到原因,要記什么科目?
借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目