你好; 是的; 一般納稅人的; 意思是? ? 享受加計扣除; 可以按照當期進項稅 *10%加計扣除 抵減增值稅的繳納的??
老師你好,我們是做服務的一般納稅人企業(yè),請問下加計扣除是什么意思?對我們有什么好處嗎?
老師好!現(xiàn)代服務信息技術服務加計扣除是什么意思?是針對一般納稅人嗎?
老師,信息技術企業(yè)一般納稅人,進項發(fā)票加記遞減是什么意思
老師,一般納稅人收到普票是開信息技術服務*軟件開發(fā)服務費是計入什么會計科目呢
老師您好!請問電信增值業(yè)務一般納稅人是按6%繳稅嗎?技術服務類是不是也是的?這個能加計扣除嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
如果進項稅額1000元,那么可以抵扣1100元對嗎?
?你好;? ?1000正常抵扣;? %2B1000*10% ; 對的;? ??