因為金銀首飾它是在零售環(huán)節(jié)繳納消費稅,其他環(huán)節(jié)不用繳了呀。
58.【多選題】下列各項中,企業(yè)應交消費稅的相關會計處理表述錯誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對外銷售,受托方代收代繳的消費稅記入“應交稅費-應交消費稅”科目的借方B.銷售產(chǎn)品應交的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產(chǎn)產(chǎn)品應交納的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,受托方代收代繳的消費稅記入“委托加工物資”科目的借方59.【單選題】A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1300元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,該B材料收回時的成本為()元?!究梢韵炔蛔鳌緼.31000B.30000C.31300D.32300
關于這題目九,我有個疑問,為什么題目特別注明,非金銀首飾的應稅消費稅呢?這題目考的是委托加工存貨的成本,他題目那里其實寫了應稅消費品,收回后用于直接銷售,我就已經(jīng)會選擇消費稅計入委托加工物資里。但是他又強調了非金銀首飾,搞得我以為是個陷阱,反倒做錯了。
同一個人可以是公司法人同時也是個體工商戶嗎?
老師,我們是一家個體戶,以前是定期定額,后面可能是開票多了,稅局自動把征收方式變成查賬征收(電子稅務局),自然人扣繳端還是顯示是核定征收,但是申報的時候,填成本那塊顯示不出來,現(xiàn)在基本沒有什么票開,這家個體戶還需要建賬嗎
雙軟企業(yè):有知識產(chǎn)權證和軟件著作權。自主研發(fā)的軟件進行銷售。稅點是13%。但是賬上無形資產(chǎn)無余額。所以可以認定前期發(fā)生的所有費用都放到管理費用了。這樣子賬怎么調?要從管理費用調回來嗎?是不是要以前查那些憑證?不過這樣子很難去分清了。
老師好,設備工程師 是計入制造費用 還是管理費用
機械租賃費可以開1%的發(fā)票嘛
差額征稅可以開具專用發(fā)票嗎
老師,公司的員工有一部分工資從法人的卡給他支付了,但是是有申報個稅的。這個有沒有問題
這是24年會計實務的真題,這個是分期付息,到期還本的為怎么是用其他債權投資下的應計利息,不應該是用應收利息嗎?沒看懂
公司租車,對方企業(yè)處于自查階段開不了發(fā)票,有什么好的方法能把這筆賬平掉
請問,公司借個人款,要付利息嗎?個人要交稅嗎?謝謝
那他這里強調非金銀首飾是什么意思?請根據(jù)我的提問給回答吧。而不是你知道什么就說什么
他這里要強調的是,這一些首飾她不是在零售環(huán)節(jié)征收消費稅,而是在委托加工環(huán)節(jié)就要征收消費稅的。
這跟你第一次回答得,對不上。你第一次說金銀首飾在零售環(huán)節(jié)繳納,其他環(huán)節(jié)不繳納,那他這里強調非金銀首飾,就是說這個應稅消費品,就是無論什么環(huán)節(jié)都要繳納消費稅,這個意思?
這里它分為兩部分,一部分就是金銀首飾,就是金銀鉑鉆這四類。除了這四類之外的其他首飾。就分為這兩部分,第一部分它是在零售環(huán)節(jié)繳納,其他環(huán)節(jié)不繳納。第二部分他是在委托加工環(huán)節(jié),生產(chǎn)進口環(huán)節(jié)繳納。你這個題目說的是非金銀首飾,他主要是強調這個不是在零售環(huán)節(jié)繳納的,他是在第一個環(huán)節(jié),就是委托加工環(huán)節(jié)去繳納的。