您好 聽您的描述。是這樣的
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
老師,企業(yè)沒有研發(fā)費用,更沒有做輔助賬,但是看人事部門讓法人簽字的一張表上體現(xiàn)了,企業(yè)有研發(fā)費用輔助賬,而且寫的研發(fā)費用41萬,難道需要數(shù)據(jù)時讓財務(wù)編嗎
老師 你好 今天去面試了一家公司財務(wù),原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因為我之前是做的內(nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師你好,企業(yè)有203萬的研發(fā)費用做到人工成本,管理費用等科目里面去了,只有三千的研發(fā)費用做到研發(fā)費用項目里了,如果需要加計扣除的話需要從頭調(diào)賬么?主辦會計說做個輔助賬就可以了,這種說法對不對,我現(xiàn)在在管聯(lián)網(wǎng)直報,這一塊的話成本費用表和企業(yè)研究開發(fā)項目情況表對不上,這種情況應(yīng)該怎么做?
老師你好,研發(fā)費用輔助賬,每一項支出,像工資,折舊,材料,這些支出占總費用,有比例要求嗎? 我們是這樣,前期讓外面機構(gòu)幫忙做了一套,但是統(tǒng)計局報報表的時候,要求再多報點,報表是統(tǒng)計局的人幫忙填的,總的研發(fā)費用以及各個立項支出都跟我的輔助賬對不上了,后期統(tǒng)計局還要查輔助賬,我可以根據(jù)統(tǒng)計局上班數(shù)據(jù)去調(diào)整我的輔助賬嗎,每項支出有要求嗎?因為委托外面機構(gòu)給調(diào)整的話,還要花錢,想省點費用自己調(diào)
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中的 研究開發(fā)計劃書跟立項申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報表上11項當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨入管理費用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進的,12月折舊了一個月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因為我們是免稅的
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,隨便編數(shù)據(jù)這不可以吧,怎么編啊
而且,老師,他寫的還是21年的數(shù)據(jù),21年根本沒研發(fā)費用,一直就沒有過。
您好 要么你跟對方溝通 看一下怎么處理這個事情
怎么編 有什么要求 共同商議
老師,但是公司賬套肯定不能做假的吧,頂多是額外編個研發(fā)數(shù)據(jù),但是如果讓提供財報又要財報做假,這就違規(guī)操作了吧
您好 是的 所以讓你對方溝通 看怎么商議