在的繼續(xù)問就可以。
@郭老師,追問次數(shù)用完??再接一下
@郭老師,下班沒有?還在嗎,追問次數(shù)用完
@郭老師,還在嗎, 追問次數(shù)用完,再接一下
@郭老師,追問次數(shù)用完,麻煩你再接一下我的問題
@郭老師,郭老師還買嗎?追問次數(shù)用完,麻煩再接一下我的問題
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
到2022年8月31號未分配利潤的期末余額是2090484.05
你好,那你需要增加費用,需要增加2090484.05才能保證不交個稅。
不交個稅?跟個稅是什么關系,我是說要轉股的話。企業(yè)所得稅有彌補虧損是不需要成本票了,但是轉股的話還是需要成本票是嗎?
你好,你股權轉讓賬上有盈利的需要交個稅,未分配利潤有余額的需要交個稅的。
不是看負債和所有者權益合計金額嗎,為什么是看未分配利潤金額,還有一個問題你還沒回復我,企業(yè)所得稅有彌補虧損的可以彌補不用交企業(yè)所得稅,但是轉股的話是不是還是得找成本票?
你的未分配利潤期末余額已經(jīng)是彌補虧損之后了,你還怎么彌補?
你可以問下你稅務局那邊,我們這邊是看未分配利潤期末余額
未分配利潤期末余額已經(jīng)是彌補虧損之后的這個怎么說
你好,這個未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在的利潤。
9月的賬都還沒入哦
你好,你在幾月份轉,九月份轉一般看八月份的。
不知道什么時候轉,上傳老板看了一下說要這兩個季度將負債和所有者調到0或者虧損。。。。。那這個季度是不是需要找成本票啊?
是的是的,需要這么做的。
七月份八月份就得找。
但是有彌補虧損129萬啊,企業(yè)所得稅都不用怎么交了,還要找成本票?還是說企業(yè)所得稅不用,但是轉股就要?
你好,未分配利潤已經(jīng)是彌補了虧損的 未分配利潤它取數(shù)的數(shù)值根據(jù)你的期初未分配利潤加上本年利潤。
那是什么意思?那我現(xiàn)在到底還要不要蔥找成本票
好暈,不懂
你好,為什么要找,要求你找成本發(fā)票,因為你的未分配利潤是一個盈利的,需要找,找的話就是200多萬的那一個。
未分配利潤期末余額怎么算?你說一下公式。
老師,你聽懂我的意思沒,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額因為有彌補虧損129萬所以不需要成本票,然后現(xiàn)在轉股呢
你好,股權轉讓稅務局會要求你提供財務報表,然后他根據(jù)你的未分配利潤要求你交稅,交個稅的,你們單位不需要交納企業(yè)所得稅,但是股權轉讓股東需要交個稅。
和你企業(yè)所得稅有什么關系