你好 借:銀行存款 106萬 累計攤銷?50萬 無形資產減值準備??30萬 貸:無形資產?100萬 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6萬 資產處置損益 80萬?
華興公司(一般納稅人)報廢一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元。賬務處理?
1、A公司(一般納稅人)購入一項專利權,價款100萬元,增值稅6萬元,以銀行存款支付。2、6月1日,A公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項非專利技術,6月30日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領用原材料30萬元,應付人工工資20萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元。從7月1日起,開始進入開發(fā)階段,當日領用原材料100萬元,應付人工工資150萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元,全部滿足資本化條件。9月30日,無形資產達到預定可使用狀態(tài)。3、9月,A公司對自行研發(fā)的專利權進行攤銷,該專利權成本為300萬元,法律規(guī)定受益年限為10年。每月攤銷金額中,管理部門占50%,出租占30%,車間管理部門占20%。4、A公司(一般納稅人)出售一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元,出售價款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。5、A公司(一般納稅人)報廢一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元。要求:寫出會計分錄
1、A公司(一般納稅人)購入一項專利權,價款100萬元,增值稅6萬元,以銀行存款支付。2、6月1日,A公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項非專利技術,6月30日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領用原材料30萬元,應付人工工資20萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元。從7月1日起,開始進入開發(fā)階段,當日領用原材料100萬元,應付人工工資150萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元,全部滿足資本化條件。9月30日,無形資產達到預定可使用狀態(tài)。3、9月,A公司對自行研發(fā)的專利權進行攤銷,該專利權成本為300萬元,法律規(guī)定受益年限為10年。每月攤銷金額中,管理部門占50%,出租占30%,車間管理部門占20%。4、A公司(一般納稅人)出售一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元,出售價款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。5、A公司(一般納稅人)報廢一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元。要求:寫出會計分錄
1、A公司(一般納稅人)購入一項專利權,價款100萬元,增值稅6萬元,以銀行存款支付。2、6月1日,A公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項非專利技術,6月30日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領用原材料30萬元,應付人工工資20萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元。從7月1日起,開始進入開發(fā)階段,當日領用原材料100萬元,應付人工工資150萬元,以銀行存款支付給B公司研發(fā)費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,增值稅稅額3萬元,全部滿足資本化條件。9月30日,無形資產達到預定可使用狀態(tài)。3、9月,A公司對自行研發(fā)的專利權進行攤銷,該專利權成本為300萬元,法律規(guī)定受益年限為10年。每月攤銷金額中,管理部門占50%,出租占30%,車間管理部門占20%。4、A公司(一般納稅人)出售一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元,出售價款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。5、A公司(一般納稅人)報廢一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元。寫出會計分錄
A公司(一般納稅人)出售一項商標權,成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準備30萬元,出售價款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。會計分錄怎么寫
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
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