就選全月一次加權(quán)平均法
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,主要做環(huán)保工程監(jiān)測,設(shè)備安裝調(diào)試方面的,我們成本基本都是檢測費,上季度付了好多檢測費但是現(xiàn)在都沒收到檢測費的成本發(fā)票,我這個月要報稅,我現(xiàn)在想暫估一部分成本,怎么做賬務(wù)處理?
您好! 我是一家剛成立的小規(guī)模公司,對于稅務(wù)局備案資料有以下幾個選項不知道該如何選擇? 1.財務(wù)制度 2.低值易耗品攤銷方法 3.成本核算方法 4.會計報表情況 5.如果購買了金蝶軟件是否直接填寫軟件注冊日期還是開始使用日期?軟件數(shù)據(jù)庫類型是指? 6.會計報表情況改選哪幾種
老師,您好,我公司是集體所有制的建筑安裝公司,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)有一塊劃撥來的土地,要建一個倉儲物流園區(qū),我們自己沒有開發(fā)資質(zhì)了,我們有什么方案可以開發(fā)呢?如果和房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)合作,那成本記入什么科目?我們能自己作為甲方開發(fā)這個項目嗎?那作為甲方。成本記什么科目?現(xiàn)在發(fā)生的公告費和測繪費記入什么科目呢?
A公司是一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)有天然氣工程安裝業(yè)務(wù),該公司的老小區(qū)完工結(jié)轉(zhuǎn)時,公共設(shè)施成本采用成本分?jǐn)偡ǚ制跀備N。 2020年5月發(fā)展一個老小區(qū)“XX花園”項目,小區(qū)規(guī)模200戶,并 與之簽訂了用戶發(fā)展合同,2020年10月該小區(qū)累計回款100戶,單 價2000元/戶。后期不再進(jìn)行整體回款。施工單位B公司進(jìn)場對其入 戶安裝100戶,另外100戶只進(jìn)行了室外立管,2020年11月完成竣 工驗收。經(jīng)核算,所有入戶安裝的材料成本為2萬元,人工成本為 0.7萬元。公共設(shè)施中的材料成本為3萬元,人工成本為2萬元。 請根據(jù)以上描述,列出在結(jié)轉(zhuǎn)該項目的收入和成本時的賬務(wù)處理。 請問,老師。這道題應(yīng)該怎么處理
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項,那本月進(jìn)項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務(wù)風(fēng)險,比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項抵扣之類的
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
好的,謝謝老師
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