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老師我是牙科醫(yī)院的免征增值稅,那么免征的那部分增值稅稅是直接計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面么,分錄是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=也就是要把我本季度的收入+本季度免征的增值稅稅費(fèi)么?

2022-09-24 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-24 12:40

同學(xué)你好,免增增值稅的部分,你直接開(kāi)的是免稅的發(fā)票還是有稅率的發(fā)票?

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 12:42

免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-09-24 12:44

同學(xué),免稅發(fā)票的話,你這里是沒(méi)有銷項(xiàng)稅的,也沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),所以這個(gè)不存在說(shuō)要把本季度的收入和本季度的免征增值稅費(fèi)加起來(lái),因?yàn)楸炯径鹊拿庠龅氖穷~是零。所以直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了。

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 12:53

那就是我收入多少我就確認(rèn)多少就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-24 12:55

同學(xué),對(duì)的,這個(gè)免稅的銷售額不用體現(xiàn),以前如果是開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的稅票的話,這個(gè)是需要提現(xiàn)的,你現(xiàn)在開(kāi)免稅不需要提現(xiàn)。

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:07

好的,謝謝您老師,您這么說(shuō)我就放心了。那我的賬務(wù)處理就沒(méi)有問(wèn)題了

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齊紅老師 解答 2022-09-24 13:08

同學(xué), 好的,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:27

老師牙科醫(yī)院的稅負(fù)率是多少呀

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:27

企業(yè)所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-09-24 13:28

同學(xué)你好,這個(gè)要結(jié)合你所在的地區(qū),老師幫你參考下。

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:30

海南省海口市龍華區(qū)

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齊紅老師 解答 2022-09-24 13:32

同學(xué),目前牙科受國(guó)家政策集采的影響,以及海南省是稅收減免省份。這個(gè)稅負(fù)保持在1.5%左右就可以了。

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:33

我們不享受15%的稅率,是小微企業(yè),這個(gè)還是保持1.5嘛?老師企業(yè)所得稅的稅負(fù)率公式是什么

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快賬用戶3270 追問(wèn) 2022-09-24 13:35

老師是通過(guò)什么途徑查詢的,我想學(xué)習(xí)的搜查途徑,我很佩服你,你態(tài)度也很好。

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齊紅老師 解答 2022-09-24 13:40

同學(xué), 所得稅稅負(fù)率,為年度交納所得稅稅額占該企業(yè)收入總額的百分比。企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入×100%。 如果企業(yè)的所得稅稅負(fù)低于標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),預(yù)警分析主要存在兩個(gè)方面,要么少算收入了,要么多列成本費(fèi)用了。 這個(gè)老師出差去過(guò)海南,有跟當(dāng)?shù)氐淖?cè)會(huì)計(jì)師和稅務(wù)局朋友了解過(guò)。

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同學(xué)你好,免增增值稅的部分,你直接開(kāi)的是免稅的發(fā)票還是有稅率的發(fā)票?
2022-09-24
你好,選擇第二個(gè)的。
2022-07-03
借,應(yīng)收賬款負(fù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),貸,銀行存款。
2024-07-12
您好,您的處理是正確的。銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額是零。
2020-10-14
是的,這個(gè)分?jǐn)?shù)是正確的。
2022-07-06
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