同學(xué)你們開(kāi)的是簡(jiǎn)易征收稅率的普票嗎
一般納稅人,開(kāi)了張?jiān)鲋刀惼胀?,物業(yè)管理費(fèi),申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù),卻是簡(jiǎn)易計(jì)稅那欄
升為一般納稅人后,小規(guī)模時(shí)開(kāi)的發(fā)票紅沖后,增值稅申報(bào)表要填寫(xiě)簡(jiǎn)易計(jì)稅欄嗎?
一般納稅人開(kāi)了普票,報(bào)增值稅的時(shí)候是單獨(dú)填在簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅那欄嗎?
老師,酒店屬于一般納稅人,之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,有一欄數(shù)據(jù)填寫(xiě)在簡(jiǎn)易征稅一欄,有一欄數(shù)據(jù)填寫(xiě)在正常銷(xiāo)售一欄,在什么情況下要填寫(xiě)在簡(jiǎn)易征稅一欄呢
我用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票選擇了不抵扣勾選,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是不用填寫(xiě)在簡(jiǎn)易計(jì)征方法征稅那一欄了?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
不是,開(kāi)的是13%的
那就在13%稅率填寫(xiě),同學(xué)
跟專(zhuān)票一樣嗎
填在專(zhuān)票那一欄?
是呀是呀是一樣的