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某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月收購(gòu)煙葉支付價(jià)款500萬(wàn)元,繳納煙 葉稅110萬(wàn)元,已開(kāi)具煙葉收購(gòu)發(fā)票,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 6萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證。計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月10日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票。注明金額450.000元,增值稅稅額58500元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)21800元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的 80%零售,取得含稅銷售額 565 000元,存入銀行:20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

2022-09-23 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-23 15:48

1、計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (500%2B110)*9%%2B6*9%=55.44

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2022-09-23 15:49

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齊紅老師 解答 2022-09-23 15:50

2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是58500*80%%2B21800/1.09*9%*80%=48240 銷項(xiàng)稅的計(jì)算是565000/1.13*13%=65000 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額=65000-48240=16760

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2022-09-23 15:51

會(huì)計(jì)處理

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齊紅老師 解答 2022-09-23 15:56

借庫(kù)存商品470000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅60300 貸銀行存款530300 借銀行存款565000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅65000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本376000 貸庫(kù)存商品376000 借應(yīng)付職工薪酬106060 貸庫(kù)存商品94000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出12060

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1、計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (500%2B110)*9%%2B6*9%=55.44
2022-09-23
你好 計(jì)算當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (500*(1加上10%)加上110)*10%加上6*9%
2022-05-31
您好, 應(yīng)繳納增值稅=65000-(58500%2B21800*9%)*(1-20%)=16630.40? 借,庫(kù)存商品471800? 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60462? 貸,銀行存款532262? ?80%用于銷售 : ?借,銀行存款565000? 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000? 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)65000? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本377440 貸:庫(kù)存商品377440 20%用于集體福利:? ?借:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?52452.4 ?貸:庫(kù)存商品? ? ? ? ? 40360? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12092.4? ?期末計(jì)提職工薪酬:? ?借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用等 ? ? ?52452.4 ?貸:應(yīng)付職工薪酬52452.4
2021-03-28
您好,根據(jù)您的題目,選擇C
2022-03-14
你好 煙葉稅應(yīng)納稅額=收購(gòu)金額×稅率(20%)? 購(gòu)進(jìn)煙葉準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(收購(gòu)金額+煙葉稅應(yīng)納稅額)×扣除率=5.5×(1+20%)×10%=0.66(萬(wàn)元)? 該卷煙廠6月應(yīng)納增值稅=12×13%-0.66-1×9%=0.81(萬(wàn)元)
2021-02-23
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