你好 后續(xù)還需要補(bǔ)款=1萬%2B1300%2B500—11000 12月28日,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 12月30日,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款

工廠購入甲材料15 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款75 000元,增值稅額9 750元,志遠(yuǎn)工廠代墊運(yùn)雜費(fèi)1 500元,款項均以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 4.12月11日,從新華工廠購進(jìn)丙材料8 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款56 000元,增值稅額7 280元,對方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元,企業(yè)開出期限為3個月的商業(yè)承兌匯票一張,材料已驗收入庫。 5.12月14日,從東方工廠購進(jìn)乙材料10 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,東方工廠代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元,款項已支付,材料尚未到達(dá)。
7.12月18日,根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付志遠(yuǎn)工廠采購甲材料款10 000元。 8.12月22日,收到上述志遠(yuǎn)工廠發(fā)來的甲材料,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,甲材料已驗收入庫。 9.12月25日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付志遠(yuǎn)工廠貨款23 900元。 10.12月27日,從東方工廠購入甲、丙兩種材料,增值稅專用發(fā)票列明:甲材料6 000千克,價款30 000元;丙材料3 000千克,價款21 000元;增值稅額合計6 630元。對方代墊兩種材料共同負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)共計900元,款項均以銀行存款支付,兩種材料尚未運(yùn)到。
12月28日按合同約定為購買丙材料以銀行存款11000元預(yù)付遠(yuǎn)航廠貨款,材料驗收入庫。根據(jù)上述交易事項編制相關(guān)會計分錄。?
12月30日,28日預(yù)付遠(yuǎn)航廠貨款購買的丙材料已運(yùn)到值值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元,增值稅1300元,供貨方帶電,運(yùn)雜費(fèi)500元,余款退回存入銀行。根據(jù)上述交易事項編制相關(guān)會計分錄。?
12月30日,28日預(yù)付遠(yuǎn)航長貨款購買的丙材料已運(yùn)到增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1萬元,增值稅1300元,代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,余款退回存入銀行。
老師您好,我的貨物進(jìn)價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?