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去年收到的住宿費增值稅專用發(fā)票,(已經認證了。)我做賬的時候以為是普票,都做在會議費里,現在發(fā)現了。怎么修改?

2022-09-22 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-22 16:22

你好 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸以前年度損益調整

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快賬用戶4707 追問 2022-09-22 16:33

老師,發(fā)票的不含稅金額對應的管理費用-會議費不需要修改成管理費用-住宿費嘛?老師你說的意思是不管不含稅金額,直接把稅額進行調整?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 16:33

是的,學員,是這樣的

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你好 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸以前年度損益調整
2022-09-22
你好,同學。把計入進項的金額記上進項然后沖減相應金額的未分配利潤
2021-04-20
你好,同學。借:應交稅費-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-20
小規(guī)模納稅人期間取得的專票,后續(xù)轉為一般納稅人也不可以抵扣的
2022-08-02
同學, 這個情況是要改賬的。 你這個分類正確: 借:管理費用-辦公費 紅字, 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-04-20
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