你好 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸以前年度損益調整
老師你好!我現在發(fā)現去年7月份有張進項發(fā)票漏認證了,但是我做賬已經做到應交稅費進項稅額里面去了,現在要怎么處理?
老師,公司是小規(guī)模的時候收到的專用發(fā)票已經做賬了,但是后面成為一般納稅人以后同事又在認證平臺里面勾選了。(小規(guī)模和一般納稅人是已經跨年度了)那么現在我要怎么修改分錄。
去年收到的住宿費增值稅專用發(fā)票,(已經認證了。)我做賬的時候以為是普票,都做在會議費里,現在發(fā)現了。怎么修改?
公司收到一張增值稅專用發(fā)票 當月我已經認證進去了 現在做賬發(fā)現里面的開票內容是床墊跟公司經營無關 我現在要做進項稅額轉出 請問這一整套的會計流程怎么處理啊 做賬該怎么做呢
現在增值稅專用發(fā)票丟失,也不用登報聲明了吧?現在是增值稅紙質專用發(fā)票,丟失了怎么做賬呢?有一張酒店的住宿費專票,找不到了,稅額是16塊錢左右
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產,所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調增
老師,出口是先做報關單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結轉成成本了 現在報年報把結轉的成本調增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉公司賬上嗎?需要什么稅務合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
老師,發(fā)票的不含稅金額對應的管理費用-會議費不需要修改成管理費用-住宿費嘛?老師你說的意思是不管不含稅金額,直接把稅額進行調整?
是的,學員,是這樣的