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老師,在6月份收到下半年的租金發(fā)票,租金按月支付,如何做賬務處理?

2022-09-22 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-22 14:40

你好 收到下半年的租金發(fā)票 借:長期待攤費用,貸:其他應付款 租金按月支付 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶1563 追問 2022-09-22 14:45

老師,不用每月計入管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:46

你好,需要按月攤銷計入費用啊?

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快賬用戶1563 追問 2022-09-22 14:47

分錄分一下老師

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:48

你好 收到下半年的租金發(fā)票 借:長期待攤費用,貸:其他應付款 租金按月支付 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目? 按月攤銷計入費用 借:管理費用等科目,貸:長期待攤費用

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快賬用戶1563 追問 2022-09-22 14:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:50

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好 收到下半年的租金發(fā)票 借:長期待攤費用,貸:其他應付款 租金按月支付 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
2022-09-22
你好,從七月份開始借管理費用貸銀行存款,這個是一個月的。
2022-09-27
一月份支付借預付賬款貸銀行存款 然后按一個月的分攤 借管理費用貸預付賬款 二月份收到發(fā)票借預付賬款借管理費用負數(shù)沖一月份的 然后分攤兩個月借管理費用貸預付賬款 五月份支付 一到四月份借管理費用貸應付帳款,每個月都這么做 五月份借管理費用貸應付帳款一個月的金額 然后借應付帳款貸銀行存款 六月份借管理費用貸應付帳款,一個月的金額 然后借應付帳款借管理費用負數(shù)(6個月的 借管理費用貸應付帳款(6個月的)
2020-11-27
你好,借管理費用貸,銀行存款直接做到七月份。
2022-07-22
你好,需要的六月份應該是借管理費用貸,其他應付款,七月份支付,借其他應付款貸,銀行存款沒有發(fā)票也可以這么做。
2021-07-15
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