同學(xué)你好 研發(fā)成功的計入無形資產(chǎn) 沒成功的計入費用或者研發(fā)支出
技術(shù)服務(wù)費本來是鑒證咨詢服務(wù),開成了無形資產(chǎn),發(fā)票可以用嗎
老師您好,我們公司是做催化劑研發(fā)的,簽訂了技術(shù)許可合同,賬沒有形成無形資產(chǎn),都是費用化的,現(xiàn)在開票出去要開無形資產(chǎn)下面的技術(shù)許可,有沒有問題?
老師您好,我想請教一下,我們公司要開一個技術(shù)許可的發(fā)票,但是我們公司的項目都是費用化的,賬上沒有形成這個無形資產(chǎn),現(xiàn)在要開技術(shù)許可的發(fā)票的稅務(wù)編碼是:無形資產(chǎn)—技術(shù)許可費,這樣有沒有什么問題啊?
收到一張“無形資產(chǎn)-技術(shù)服務(wù)費”發(fā)票,我該怎么做賬。 可以當(dāng)成本費用票嗎?還是必須做去無形資產(chǎn)?
老師,我們實收資本是無形資產(chǎn),是專利技術(shù),將來也會投入生產(chǎn),我做到研發(fā)費用里面可以嗎
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
計入什么費用
管理費用-技術(shù)服務(wù)費?
計入研發(fā)支出就可以了