你好 借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
老師我咨詢你個問題;我們公司以公司的名義辦理了一個刷卡機,收款賬戶是法人的私戶,平時客戶不要發(fā)票的款都是通過這臺機子刷的,偶爾也有朋友刷卡套現(xiàn),像這樣子刷卡有風險嗎?稅務能監(jiān)控到嗎
老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶的購車款26000元,但是分公司開票遇到了問題,現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡,手續(xù)費算錯了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過去26000,你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶,不轉(zhuǎn)的話應該不好做賬吧
請教一個分錄,客戶購物1000元,POS刷卡手續(xù)遇3元,實收997元到公司戶,POS手續(xù)費3元沒在公戶上顯示,只是顯示到賬的凈額997元,我開發(fā)示要開1000元是嗎 分錄是 借 銀行存款997 財務費用3元,貸主營業(yè)務收入,應交稅金是嗎,3元的刷卡手續(xù)費我無費用發(fā)票怎辦
請問老師,我們是培訓機構(gòu),學員用POS機刷卡交學費,比如一次5個人刷卡,銀行流水上只會顯示當次的總收入,不能分別顯示每個學員的名字。那這筆收入我們會統(tǒng)一報無票主營業(yè)務收入?,F(xiàn)在有學員要退費,我用公戶直接轉(zhuǎn)到學員的私戶上可以嗎?這樣轉(zhuǎn)款以后該如何編輯會計分錄呢?
請問老師,房開企業(yè): 距三年之前,此期間通過pos機對公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機因時間太遠了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時,銀行以當月余額,前期發(fā)生金額直接通過其他應付款,導致其他應付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費票幾百萬元,而預收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應收賬余額過大,預收賬款余額偏少,如將房款打包在預收賬款下一個二級科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導,謝謝!
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
其他貨幣資金要單獨設置二級科目為A公司嗎?
其他貨幣資金要單獨設置二級科目為A公司嗎? 是的
也可以不用設置的,學員
老師,開票的公司可以先做到應收賬款這科目,然后再從應收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務收入嗎?意思就是先用一個過渡科目
好的,謝謝您老師
老師,開票的公司可以先做到應收賬款這科目,然后再從應收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務收入嗎?意思就是先用一個過渡科目 是的,學員
不客氣,祝你工作順利