行政單位合并賬務(wù)處理: 1.兩個(gè)單位現(xiàn)在變成一套賬務(wù)處理嗎?那么這個(gè)時(shí)候你是將被并入的單位相關(guān)的科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)過來。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借資產(chǎn)類,貸,負(fù)債類和所有者權(quán)益類。 預(yù)算會(huì)計(jì):借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)余。 2.如果是兩個(gè)單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個(gè)單位互有往來帳項(xiàng),在合并時(shí)先對(duì)沖。 3.年終結(jié)賬時(shí),對(duì)已完工的項(xiàng)目,“撥入??睢迸c“撥出專款”、和“??钪С觥睂?duì)沖,工程項(xiàng)目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個(gè)新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳
長(zhǎng)期股權(quán)投資的,合并資產(chǎn)負(fù)債表,合并利潤(rùn)表的調(diào)整和抵消分錄要怎么做a
我想問下資產(chǎn)劃撥怎么做分錄,是行政單位與行政單位之間的劃撥,
行政單位合并的分錄該怎么做。資產(chǎn)與負(fù)債分開回答
合并公司的被收購(gòu)公司的資產(chǎn)和負(fù)債分錄怎么做
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
20年度已經(jīng)把被合并單位的銀行存款錄入為其他收入.2021收到審計(jì)報(bào)告,應(yīng)該怎樣做一筆分錄 借銀行存款貸權(quán)益法調(diào)整還是直接貸累計(jì)盈余。
同學(xué)您好,調(diào)整 直接貸累計(jì)盈余