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9月9日,向九江塑電科技有限公司采購豪華型底座1000個,單價35元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,并掛賬完成,尚未付款;9月18日生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)該批次底座有嚴重質(zhì)量問題,經(jīng)雙方協(xié)商,予以全部退回;9月20日收到九江塑電公司開具的負數(shù)專用發(fā)票。這個會計分錄怎么寫??有沒有詳細過程

2022-09-21 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-21 15:51

借庫存商品35000 應交稅費應交增值稅進項稅額4550 貸應付賬款39550

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:52

借應付賬款39550 貸庫存商品35000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出4550

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借庫存商品35000 應交稅費應交增值稅進項稅額4550 貸應付賬款39550
2022-09-21
你好 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品 借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:應付賬款,貸:銀行存款
2022-11-26
你好,學員,這個題目有點亂嗎
2022-09-21
你好,學員,這個題目有點亂的
2022-09-21
你好 借:庫存商品? 1000*119%2B1000=120000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15470 貸:銀行存款? ? 134470 ? ? ? 應付賬款款-邦德物流有限公司? 1000 系運輸途中出現(xiàn)的問題,經(jīng)雙方協(xié)商,損失由邦德物通公司承擔 借:待處理財產(chǎn)損溢5*119=595 貸:庫存商品595 借:其他應收款595 貸:待處理財產(chǎn)損溢595
2022-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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