具體分配,參考下圖,科目也寫在旁邊了

某企業(yè)20xx年8月份應(yīng)付外購電費7500元;按各產(chǎn)品、各部門耗用電度數(shù)進行分配。1.產(chǎn)品生產(chǎn)直接耗用20000度;第一基本生產(chǎn)車間照明耗電3000度;第二基本生產(chǎn)車間耗電2000度;機修車間耗電4000度;工廠行政管理部門耗電1000度。2.產(chǎn)品耗電按甲、乙兩種產(chǎn)品的工時比例進行分配。生產(chǎn)甲產(chǎn)品需12000工時,生產(chǎn)乙產(chǎn)品需8000工時。根據(jù)以上資料,編制外購動力費用分配表,并作出有關(guān)會計分錄
練習(xí)五目的:練習(xí)外購動力費用的分配。資料:某企業(yè)2016年6月耗用外購電力共100度,付電費15額元,款項尚未支付。各部門耗電情況如下:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品耗電7500度,基本生產(chǎn)車間照明用電250度,供水車間耗用500度,機修車間耗電1000度,行政管理部門用電750度。甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別為2250工時和3750工時,該廠按照生產(chǎn)工時比例分配動力費用,該廠動力費用在“直接材料”項目核算。要求:根據(jù)上述資料編制“外購動力費用分配表”,并編制相關(guān)會計分錄。
目的:練習(xí)外購動力費用的分配。資料:某企業(yè)2016年6月耗用外購電力共1000度,應(yīng)付電費1500元,款項尚未支付。各部門耗電情況如下:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品耗電7500度,基本生產(chǎn)車間照明用電250度,供水車間耗用500度,機停車間耗電1000度,行政管理部門用電750度。甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別為2250工時和3750工時,該廠按照生產(chǎn)工時比例分配動力費用,該廠動力費用在“直接材料”項目核算。要求:根據(jù)上述資料編制“外購動力費用分配表”,并編制相關(guān)會計分錄。
外購動力費用的歸集與分配某企業(yè)9月30日根據(jù)以表計量共耗用動力(電力)費用33600度。該月末查明各車間、部門耗電度數(shù)為:基本生產(chǎn)車間動力用電24500度,輔助生產(chǎn)車間動力用電3900度,I基本生產(chǎn)車間照明用電2200度,輔助生產(chǎn)車間照明用電1150度,行政管理部門照明用電1850度,該企業(yè)電力單價1.6元/度,產(chǎn)品機器工時分別為:甲產(chǎn)品1050工時;乙產(chǎn)品950工時。 要求: ( 1)按照機器工時分配甲乙兩產(chǎn)品共同耗用動力; (2)編制外購動力分配會計分錄(該企業(yè)基本生產(chǎn)產(chǎn)品單獨設(shè)有“燃料及動力”成本項目)
練習(xí)五目的:練習(xí)外購動力費用的分配。資料:某企業(yè)2016年6月耗用外購電力共10000度,應(yīng)付電費15000元,款項尚未支付。各部門耗電情況如下:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品耗電7500度,基本生產(chǎn)車間照明用電250度,供水車間耗用500度,機修車間耗電1000度,行政管理部門用電750度。甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別為2250工時和3750工時,該廠按照生產(chǎn)工時比例分配動力費用,該廠動力費用在“直接材料”項目核算。要求:根據(jù)上述資料編制“外購動力費用分配表”,并編制相關(guān)會計分
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
圖片在這里哈,剛剛沒有上傳到