你好,是中途建賬嗎?是之前年度成立的企業(yè)嗎??
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
新賬套錄入科目余額表就是看著這個科目余額表來錄入的吧?這個表上怎么寫的,賬套科目余額表也是一樣的錄入是不是?
老師,建帳時,科目余額表上是平的,是不是就不用錄入了?
請問,新建賬套的時候,是不是只把科目余額表里有余額的科目轉(zhuǎn)過來就行了呢?
老師 我們是剛安裝的金蝶KIS標準版軟件 ,我要新建賬套 剛增加完科目 現(xiàn)在把科目余額表的數(shù)據(jù)金額錄入后 自動生成賬套,是不是在軟件上就能有總賬 明細賬 科目余額表的數(shù)據(jù)金額了 老師
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
中途建賬
你好,需要根據(jù)明細賬,錄入相應(yīng)科目的初始余額。