你好,學(xué)員,題目完整的嗎
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,每臺不含增值稅銷售價為5000元,11月10日收到貨款,由于購買方不按照合同約定時間付款,甲公司對其收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
[例題2-3]甲公司是增值稅一般納稅人,6月1日銷售空調(diào)100臺,臺不含增值稅銷售價格為5000元,11月10日收到貨款,于對妨不按照合同約定按時付款,因此甲公司同時收取違約金10000元。已知空調(diào)適用增值稅稅率為13%,計算甲公司的銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年六月一日銷售機床一百臺每臺不含增值稅價格為五萬兩千元同甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年六月一日銷售機床一百臺每臺不含增值稅價格為五萬兩千元同時收取包裝甲公司為增值稅一般納稅人2019年6月1日銷售機床100臺每臺不含增值稅價格為52000元同時收取包裝費14000040元計算該公司該比業(yè)務(wù)的銷項稅額
一般納稅人,機械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機械租賃就可以開機械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進項稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報名399的實操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報名的時候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費用,應(yīng)該入管理費用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時,是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈給慈善會,能收到專票,能抵增值稅不?