你好,國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里面企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù),是通過手工錄入的方式,然后提交的。
國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表,比如資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里面企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?每個(gè)數(shù)據(jù)都是手動(dòng)填寫的嗎?還是財(cái)務(wù)軟件里面導(dǎo)入進(jìn)去的?
你好老師,我這邊申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)候資產(chǎn)狀況信息里面的數(shù)據(jù)都是按照我電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)填寫嗎?也都是填寫0嗎,因?yàn)槲业碾娮佣悇?wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也是零,因?yàn)槲覀児緞倓偝闪ⅲツ甑呢?cái)務(wù)報(bào)表沒有業(yè)務(wù),也就沒有數(shù)
稅務(wù)局里打印出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù),和做賬軟件里自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)不一致,是會(huì)計(jì)填錯(cuò)了嗎??稅務(wù)局里的數(shù)據(jù)不應(yīng)該是和做賬軟件里的數(shù)據(jù)保持一致嗎??
請(qǐng)問一下2023年度工商年報(bào)里面填的數(shù)據(jù)是企業(yè)所得稅匯算清繳稅審的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是用友導(dǎo)出來(lái)的原始財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是審計(jì)報(bào)告里面審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)呢?
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來(lái)就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
做哪一步工作的時(shí)候需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表???
你好,報(bào)表報(bào)送的時(shí)候?
在國(guó)家稅務(wù)總局里面不是每個(gè)月申報(bào)增值稅和所得稅嗎?您說的報(bào)表報(bào)送也是每個(gè)月要操作的是吧!
你好,現(xiàn)在是報(bào)表的報(bào)送,而不是納稅申報(bào)表的申報(bào)。 報(bào)表報(bào)送,通常是按季度的?
怎么找到報(bào)表報(bào)送這一步呢?簡(jiǎn)單的流程可以說一下嗎?
你好,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊報(bào)表管理,填寫報(bào)表數(shù)據(jù),然后提交就是了?