同學(xué)你好,相當(dāng)于還有3個點是甲公司剩下了,也就是甲公司賺了3個點的稅。
甲公司是建筑承包兼出售建材,小規(guī)模、現(xiàn)需要向乙公司進(jìn)貨一批石材出售給丙公司,乙公司聲明如果開票則甲公司需承擔(dān)三個點的水費,甲公司想不開票拿貨,后期用找別的供應(yīng)商(比如五金掛件什么的)開票入賬,這樣行不行?
老師,我公司乙是做綠化的建筑公司,分包的甲公司的工程,甲公司是房地產(chǎn)企業(yè),丙是苗木供應(yīng)商,給乙供應(yīng)苗木,因甲公司不能給乙付款按時付款,最終通過房子抵債給乙公司,我們3個公司簽訂三方抵債協(xié)議,請問是否有稅務(wù)風(fēng)險,風(fēng)險點在哪里
老師請問一下,甲乙丙三個公司,甲乙是一般納稅人,丙是小規(guī)模納稅人,如果乙給甲開一張100萬的6%增值稅專用發(fā)票,丙又乙開一張3%的增值稅專用發(fā)票(丙公司收到的這100萬全部給員工做傭金),乙公司因為收到丙公司開的進(jìn)項票只有3個點,所以要求丙承擔(dān)多余的3個點,丙公司因為這筆錢全部發(fā)給員工做傭金,所以像乙承擔(dān)的這3萬稅費要加到員工的身上。請問這種情況丙公司如何從員工那里扣掉這筆稅費,員工如何提供發(fā)票呢
老師問你個問題 1 ,工程項目 建筑公司 總承包甲分包給建筑公司乙,乙把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司丙,丙給乙開勞務(wù)發(fā)票 甲是用農(nóng)民工專用賬戶代丙發(fā)放了工資 乙出付款委托書委托甲代乙把工資發(fā)給了丙的農(nóng)民工工資 這樣農(nóng)民工的工資個稅是由甲 乙 丙 那個公司繳 2 勞務(wù)公司丙 的農(nóng)民工收到了甲公司給他們發(fā)放的工資 丙公司需要做賬務(wù)處理嗎 分錄怎么做
請問老師甲建筑公司把一個工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購買工地上的原材料20萬,甲公司要求乙公司開他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時,少付乙公司20萬,那么少付的20萬不開銷項票給甲公司了嗎?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
比如100元的材料款,開給甲公司專票合計要113元,材料商叫乙公司承擔(dān)110元,甲公司收到專票后直接把113元打給材料商,然后返7個點給乙公司。這個怎么理解?
代付的材料款抵扣了工程款,這部分乙公司不要記收入不開發(fā)票了吧?
同學(xué)你好,理解為材料商收款正好與發(fā)票一致,甲公司可以多抵扣3個點的增值稅,乙公司獲得7個點的稅錢。
乙承擔(dān)了10個點的稅,甲應(yīng)該返10個點乙才不會虧吧?
同學(xué)你好。代付的材料款抵扣了工程款,這部分乙公司,要記收入,就不用開發(fā)票了。
同學(xué)你好,這不是虧不虧的問題,是互利共贏。
13%-7%(乙承擔(dān)的10%-3%)=6%,剩下的6%全是甲賺的嗎?
同學(xué)你好,也可以這樣理解。也可以理解為甲方3%是應(yīng)該得的,3%是賺的。
那乙方是不是虧了?
同學(xué)你好,乙方也沒虧啊,本來正常支出113元,實際收回了7個點的稅,不但不虧,反而是賺了7個點的稅錢。
請問老師返回的7個點的稅錢乙公司怎么做會計分錄?
同學(xué)你好,借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入。
其實乙公司還是不虧,甲公司賺了3個點的稅是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
7個點的稅錢是按不含稅材料款*7%是這樣嗎?
同學(xué)你好,可以這樣計算的。
那就是100元*7%=7元返給乙方,乙方做賬記其他業(yè)務(wù)收入還要交增值稅了?
同學(xué)你好,乙方是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是免增值稅的。
好的,謝謝老師耐心的解答!
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。