你好,這個是支付出去的嗎。
1、開了公戶完了忘里面放了50、現(xiàn)在都是認(rèn)繳制,那我這實收資本按50算?這報表也不好看?2、這籌建期有很多費用,我現(xiàn)在手里老板也沒打過錢來,之前的費用都是老板自己報的,我都記到其他應(yīng)付款里面了,之后老板往一般戶里面放錢,我是記實收資本了,還是屬于其他應(yīng)付了?他現(xiàn)在資金也不是很多前期費用可能都不夠,之后他每次給我錢,我記其他應(yīng)付了還是怎么弄了?
老師你好,公司公帳收到微信認(rèn)證測試費,科目是放在營業(yè)外收入還是其他應(yīng)收賬款好?
對公打款認(rèn)證,和微信認(rèn)證費用應(yīng)該放哪,放在其他嗎還是放在通訊費里面呢
老師,請問發(fā)票都是月底一次性認(rèn)證,每次做賬的時候進(jìn)項稅要怎么做呢?還有每次做賬銷項稅是用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”還是用“應(yīng)交稅費-未交增值稅”呢?還有就是合同要放在做賬憑證里面嗎?
老師,有個問題,社保的計提與發(fā)放,我看到有兩個方式,有的人把個人承擔(dān)的社保放在應(yīng)付職工薪酬里面,有的放在其他應(yīng)該款-個人社保,哪個對。方法1,計提時借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬-社保(個人+公司),貸銀行存款。個人部分是在發(fā)放工資的時候的貸方應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)。第二個方式,計提借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分),其他應(yīng)收款_個人社保,貸銀行存款。其他應(yīng)收款-個人社保在發(fā)放工資時的貸方也會出現(xiàn)
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?