你好 不交個稅的呢??
老師:前幾個月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個稅),怎么最后申報自然人電子稅務(wù)局的時候,自動算稅只用交納個稅126.15元,它是把前幾個月的申報工資額加起來累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個月超過了5000元,也不用交納個稅嗎?
老師,前幾個月我工資沒有達(dá)到個稅起付線,現(xiàn)在發(fā)工資這個月10000的話不是超了個稅線啦,那樣是匯總一起交個稅還是不用交吧
老師你好,比如我上個月工資3200元,這個工資6600元,是不是我不用繳個稅,3200+6600-10000,達(dá)不到交稅的標(biāo)準(zhǔn)吧
老師,因為我們8月份的工資有幾個人還沒確定好,所以8月的個稅申報就沒有申報他們的,那可以把她們8月的工資合計到9月一起發(fā),一起再申報嗎?那這樣假如6000一個月,9月一起申報就是12000了,那就是很多了,現(xiàn)在都是按年60000扣減,應(yīng)該也還不扣個稅吧?
老師之前我們工資發(fā)不出來,我都是零申報的,上個月一下發(fā)了4個月的,我是不是這個月就一共申報4個月的,這樣累計起來的工資就超額了吧,會不會涉及到交稅了
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費,需要填進(jìn)所得稅實發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費我是計入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機械使用費之后,就終止了這個項目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費1200元開具了發(fā)票,保險費入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報酬累進(jìn)稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。
是年度工資累積超了然后才叫是吧
你好 是的? 累計收入-累計扣除 )*稅率 這樣算的?