你好,這個不用明細的。
你好老師,公司是小規(guī)模,主要經(jīng)營項目是餐飲,附屬項目有建筑服務,旅游服務,現(xiàn)在要開道路建設工程,后面申報增值稅建筑服務類的要單獨申報嗎?
求問:建筑公司承接了一個維修水泵的活。有一個維修清單。要開發(fā)票,貨物及應稅服務名稱是什么?①更換線纜②特種設備服務費③安全文明施工④竣工驗收資料編制。。。。。。我不會開,這種帶有維修清單的(備注:我們公司是建筑工程有限公司,一直都開9%的建筑服務,工程款)
老師咨詢一下,我公司是一家工程施工單位,收到一張電子普通發(fā)票,項目名稱寫建筑服務工程款,該怎么做賬
老師,建筑公司增值稅電子普通發(fā)票怎么開建筑服務*工程服務然后后附清單但清單只有一項明細。
老師,對方開的“建筑服務”增值稅普通發(fā)票沒有備注,今天最后一天了,如果今天不作廢重開,明天是不是就只能紅沖了呀?
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
甲方要求必須后附清單
你好,那你們當時在合同里面怎么約定的?應該開合同里面的。