借主營業(yè)務(wù)收入100萬貸本年利潤, 借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本60萬
某公司主營業(yè)務(wù)收入100萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,其他業(yè)務(wù)成本20萬元,管理費(fèi)用10萬元,所得稅費(fèi)用5萬元,要求以下畫出丁字賬: (1)將損益類賬戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) (2)將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 (3)提取法定盈余公積 (4)發(fā)放現(xiàn)金股利10萬元 (5)利潤分配明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入250000元,主營業(yè)務(wù)成本130000元到“本年利潤“賬戶。
(9)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入250000元、主營業(yè)務(wù)成本130000元到“本年利潤”賬戶。
將主營業(yè)務(wù)收入100萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤