同學(xué)您好,可以先學(xué)習(xí),一般財(cái)管變動(dòng)小些
老師你好,我是會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)好幾年一直沒有從事相關(guān)工作,現(xiàn)在朋友的消防器材公司要開一個(gè)項(xiàng)目部,我準(zhǔn)備去做會(huì)計(jì),不知道該怎么做,從哪里著手學(xué)習(xí),當(dāng)下會(huì)計(jì)實(shí)操需要學(xué)些什么?求老師指點(diǎn)
老師:新手剛轉(zhuǎn)行,想問一下企業(yè)會(huì)計(jì)怎么這么多內(nèi)容要學(xué)?好像要無所不能?原來在村委會(huì)做賬十多年好像沒這么多內(nèi)容要學(xué)。新手主要是要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容,做哪些練習(xí),才能到單位一個(gè)人獨(dú)立做賬呢?學(xué)會(huì)計(jì)與理財(cái)有直接關(guān)系嗎?聽尚德平臺(tái)等好多機(jī)構(gòu)老師說現(xiàn)在的人必需理財(cái)?說理財(cái)比上班工作掙的錢多幾倍,是嗎?要不要報(bào)這個(gè)理財(cái)班學(xué)習(xí)?尚德機(jī)構(gòu)可靠嗎?新手轉(zhuǎn)行在學(xué)習(xí)中感糾糾結(jié),請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師您好,中級(jí)報(bào)名時(shí)間是3月份,考試是在9月份,我想知道學(xué)習(xí)中級(jí),每天學(xué)習(xí)3個(gè)小時(shí),要備考多久,中級(jí)課程一般多少節(jié)課(中級(jí)取證班的課時(shí))我現(xiàn)在在備考初級(jí),我想明年順便報(bào)一門中級(jí),不知道哪個(gè)簡單點(diǎn)目前基礎(chǔ)薄弱,如果中級(jí)一科備考時(shí)間比較長就不報(bào)了
老師,我是0基礎(chǔ)小白想考初級(jí),麻煩問一下要熟練掌握并會(huì)運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目有哪些?現(xiàn)在學(xué)習(xí)這個(gè)一點(diǎn)頭緒也沒有,不知道如何下手。
老師:財(cái)管怎么讀?初級(jí)沒接觸?我是7月才有成考畢業(yè)證,原以為中級(jí)報(bào)名不了,所以沒讀?,F(xiàn)在報(bào)名繳費(fèi)了,學(xué)習(xí)還來得及嗎?三科主要重點(diǎn)是哪些?如果每科聽基礎(chǔ)課,看書,再做題庫習(xí)題,是不是來不及?上班可以聽課程錄播,人在用腦和手做事,感覺沒聽進(jìn)什么東西,也記不住課程內(nèi)容,是不是這樣聽課沒用?還是直接做習(xí)題,然后聽解析視頻?還要不要買新教材和輕一練習(xí)?晚上7點(diǎn)多才下班,一月才休一天,47歲的我報(bào)名又后悔能不能今年過三科?感覺比初級(jí)難多了。聽了財(cái)管幾節(jié),公式記不住,有沒有好方法指導(dǎo)一下? 謝謝!
老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳?兩個(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁余額”呢?比如第一頁的賬戶余額不等于第二頁的“上頁余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價(jià)值假如100萬,有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問題沒有審核通過,所以12月沒有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
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