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當月購入的固定資產,當月未取得發(fā)票,款已付,怎么入賬?

2022-09-16 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 10:28

你好,當月購入的固定資產,當月未取得發(fā)票,款已付 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產,貸:應付賬款—暫估?

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:30

應付賬款-暫估-車輛銷售公司嗎

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:31

取得發(fā)票時怎么沖回

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:31

你好,直接??應付賬款—暫估? ? 這樣就可以了?

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:32

購買的車輛包括保險、配件、購置稅,哪些可以作為車輛的入賬價值

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:33

你好,取得發(fā)票時 借:應付賬款—暫估 ,貸:固定資產 借:固定資產,貸:預付賬款 可以作為車輛的入賬價值=不含稅購買價款%2B購置稅?

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:33

購買的車輛包括保險1000元,配件1萬元,車輛20萬元,購置稅1.2萬元,可抵扣增值稅1.4萬元,款已付,未收到發(fā)票,怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:35

你好,當月購入的固定資產,當月未取得發(fā)票,款已付 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產,貸:應付賬款—暫估?

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:38

取得發(fā)票時,進項稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:39

你好,取得發(fā)票時 借:應付賬款—暫估 ,貸:固定資產 借:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款

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快賬用戶9240 追問 2022-09-16 10:49

為什么要貸:固定資產,這樣不就沖銷了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 10:50

你好,因為取得發(fā)票的時候,需要先把之前做的暫估入賬的分錄沖銷啊

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你好,當月購入的固定資產,當月未取得發(fā)票,款已付 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:固定資產,貸:應付賬款—暫估?
2022-09-16
您好,先暫估入賬,收到發(fā)票再沖賬
2024-04-21
同學你好,固定資產投入使用后,如果還有未取得的發(fā)票,需要暫估入賬,按暫估金額次月開始計提折舊。后續(xù)取得發(fā)票后,如果和暫估金額有差異,差異部分不再調整前期計提折舊金額。
2024-03-12
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2022-03-23
您好,建議您下月收到發(fā)票入賬, 貨款作為預付入賬
2020-09-27
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