你好 銷售啤酒、黃酒以外的酒類產(chǎn)品,無(wú)論包裝物押金是否返還以及會(huì)計(jì)上如何核算,均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征收增值稅。 所以這里是含增值稅? 刨除增值稅1000/1.13=884.955752212 同時(shí)需要計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅 增值稅銷項(xiàng)1000/1.13*0.13=115.044247788 消費(fèi)稅一部分=1000/1.13*0.2=176.991150442 白酒消費(fèi)稅比例稅率20%%2B定額稅率1千克1元
不明白高檔化妝品。收取的包裝物押金為什么不計(jì)入應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額中。自產(chǎn)的紅酒,他收取的包裝物押金就可以記入呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,不是說(shuō)啤酒包裝物押金沒(méi)有過(guò)期不計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅嗎?那下面這題為什么計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)加上了包裝物押金呢
為什么計(jì)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,白酒的包裝物要包含在收入里面,啤酒的為什么不包含在里面呢
老師,銷售白酒,包裝物押金確認(rèn)增值稅和消費(fèi)稅,逾期沒(méi)有收回包裝物的話,怎么處理賬務(wù) 收到的話怎么處理?如圖這道題補(bǔ)充一下!
老師,銷售白酒,包裝物押金確認(rèn)增值稅和消費(fèi)稅,逾期沒(méi)有收回包裝物的話,怎么處理賬務(wù) 收到的話怎么處理?如圖這道題補(bǔ)充一下!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你算的這三個(gè)數(shù)字都超過(guò)1000了,后面再問(wèn)客戶要一筆么?
收入884.95,增值稅115.04,消費(fèi)者176.99
兩個(gè)稅取得交,逾期了確認(rèn)收入,這三個(gè)加一塊超過(guò)1000了
你算的這三個(gè)數(shù)字都超過(guò)1000了,后面再問(wèn)客戶要一筆么? 增值稅是含在里面的,是1000的一部分,您再看一下
然后消費(fèi)稅確實(shí)單獨(dú)的,他就和以前的營(yíng)業(yè)稅一樣,是你收到錢的都是的,當(dāng)然你可以把價(jià)格包含進(jìn)去,用1000去除以(1-20%) 如果考試的話,他確實(shí)是用1000去掉銷項(xiàng)稅之后去乘以20%
是你收到錢的都是 這個(gè)是語(yǔ)音轉(zhuǎn)換的錯(cuò)誤,他是用你收到的錢來(lái)乘以消費(fèi)稅率
不是884+115+176么?不含增值稅的+增值稅+消費(fèi)稅
不是,消費(fèi)稅不是這樣算的,消費(fèi)稅不是加在一千里的,她是你單獨(dú)來(lái)付的
那我收對(duì)方的消費(fèi)稅咋入賬?
那你可以參考用一般納稅人乘以1.13再去除(1-20%),或是不加乘增值稅稅率由協(xié)商好銷項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)部分 小規(guī)模今年3%免或是按乘1.03后再去除(1-20%)
原理看圖,實(shí)際上要參考自己的業(yè)務(wù)情況,還是自己處理的靈活一些,可以自己來(lái)考慮