你好;? ? ? ? ?你要租賃才行的; 把你 名字加上去的??
老師,我們銷售了一個(gè)儀器,簽合同的時(shí)候我們銷售合同只寫(xiě)了儀器的名字,進(jìn)貨的合同上除了儀器還多個(gè)了前置放大器,我們簽銷售合同時(shí)忘記寫(xiě)這個(gè)前置放大器了,現(xiàn)在進(jìn)貨方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票上面除了儀器的名字外還有前置放大器的名字和金額,兩個(gè)金額是分開(kāi)的。我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,我開(kāi)出發(fā)票這個(gè)怎么處理呢?如果不加上前置放大器這一項(xiàng),就和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不對(duì)應(yīng),如果加上又和合同不對(duì)應(yīng)。
和朋友合租但是租房合同并沒(méi)有自己的名字,可以申報(bào)個(gè)人所得稅住房租金專項(xiàng)扣除嗎
老師,我們公司同事自己去填寫(xiě)了專項(xiàng)附加扣除,房租這一塊,然后我去申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在專項(xiàng)附加扣除信息采集的時(shí)候也成功了,但是申報(bào)表就是沒(méi)有給她扣除房租
老師,如何租房是合租,簽合同的時(shí)候只有朋友的名字,自己的名字沒(méi)加上去,那專項(xiàng)扣除的時(shí)候還能申報(bào)嗎
公司成立日期之前,簽訂的購(gòu)買固定資產(chǎn)的合同在法律上能認(rèn)定是公司的資產(chǎn)嗎?那個(gè)時(shí)候公司還沒(méi)有正式成立,以前沒(méi)有賬,付款憑證也沒(méi)有了,只有老板也現(xiàn)在公司的名字簽的合同
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫(xiě)?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
不加就不能申報(bào)嗎
?你好;? 不加的話; 肯定的; 你 總的證明你租賃的??
有轉(zhuǎn)賬記錄不行嗎
?你好;? ?那也得有合同的;? 我記得文件是規(guī)定要 備查 租賃合同這些的??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 補(bǔ)一個(gè)合同就行了??