同學(xué)你好,稅法規(guī)定那一欄按照剩下的720,再加一個月6萬來計算。
1、請問企業(yè)所得稅季報表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報時候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點,該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
第2個問題: 就是費用化 記入”管理費用“里的研發(fā)支出是175%一次性加計扣除了????、那 資本化的無形資產(chǎn) 300萬攤銷的時候 不是一次性175%加計扣除吧,而是每個月攤完了,按年度匯算清繳的時候175%加計,然后假設(shè)是攤10年,就弄10年的匯算清繳調(diào)減
老師講的是,1440萬的資產(chǎn),攤銷為10年,22年2月買的無形資產(chǎn),一次性扣除50%,也就是720萬。下面是第一季度企稅申報: 那么問題來了,當(dāng)年是只算一次性扣除的720萬,還是也要把每個月6萬加進(jìn)去!稅法規(guī)定那一欄按照剩下的720計算的,是不是也要把一個月6萬的算進(jìn)去?
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
公司和私人簽訂無償用車協(xié)議,油費過路費維修費公司支付,私人不開發(fā)票油費過路費能作為費用稅錢扣除嗎
老師,我想問下,我們發(fā)樣品給客戶,怎么做賬合適
老師,請問順豐郵寄費需要繳納印花稅嗎
老師,請你幫我做下會計分錄。我感覺要暈了。請給我?guī)陆痤~。這是4月份工資表。4月交4月的社保已經(jīng)扣款。但是工資是5月才發(fā)。我這里會存在企業(yè)先墊付個人部分社保。。我現(xiàn)在要做這筆賬。我感覺很繞?請老師幫我理一下?
老師好:公司銷售的商品個人按進(jìn)價購買,分錄還怎么做
工地上給工人做到,購買的調(diào)味品,計入哪個科目
培訓(xùn)學(xué)校,培訓(xùn)學(xué)員的費用是需要進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嘛?
是不是在外地的餐費入福利費呢?
審計調(diào)整的分錄,我們需要新制憑證,填寫分錄,按他給的科目填嗎,如果在帳上該怎么寫
這個小微型企業(yè)跟這個就是有稅的沒稅的有什么區(qū)別?注冊這個公司
沒明白,能說詳細(xì)點嗎
你需要告訴我的是,當(dāng)年是扣除720,還是720+720÷10÷12×11=786萬
同學(xué)你好,當(dāng)年是扣除720+720÷10÷12×11=786萬
那這個調(diào)減金額為什么會是720-24呢,后面還有年度申報嗎
同學(xué)你好,調(diào)減金額與稅法規(guī)定那一欄是不同意義的數(shù)據(jù)。后面還有年度申報的。