對的是的,如果太多,你可以單獨(dú)裝訂。
老師,之前一直從事會計(jì)工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)是根據(jù)記賬憑證做的,但這個(gè)記賬憑證應(yīng)該是會計(jì)做的,這個(gè)登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會計(jì),然后會計(jì)做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計(jì)再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
求經(jīng)驗(yàn)豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計(jì)走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個(gè)文件都看了,沒找著 我找到了他計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價(jià),應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個(gè)數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價(jià),還有沒有別的計(jì)算方法 前面的會計(jì)走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個(gè)附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
公司每天開具的收據(jù)存根要怎么做賬,基本是一個(gè)月能開幾本收據(jù)。是將所有的存根聯(lián)都撕下來附在一個(gè)憑證后面嗎?這也太多了
老師問一下,我們公司存在多個(gè)項(xiàng)目,有一般計(jì)稅也有簡易計(jì)稅的,每個(gè)月產(chǎn)生的差旅費(fèi),油費(fèi),機(jī)械使用的油費(fèi)都不能知道是具體發(fā)生在哪個(gè)項(xiàng)目的這種應(yīng)該怎么分?jǐn)偟巾?xiàng)目呢,可以根據(jù)每月開的不同項(xiàng)目銷項(xiàng)票收入比例分?jǐn)倖?/p>
老師,我問一下,一家制造家具的公司,工人有5個(gè),社保也買了5個(gè),由于她沒有開發(fā)票出去,也沒有開票進(jìn)來,我根據(jù)對方提供的收據(jù)收入和收據(jù)成本入的賬,匯算清繳的時(shí)候我是不是需要將收據(jù)成本調(diào)出來,這樣我賬上就沒有材料票,這樣也可以做的走嗎,如果賬上調(diào)出來這樣我做進(jìn)去的意義是什么,如果不調(diào)賬就調(diào)申報(bào)表,那將和我賬上不一致,應(yīng)該怎么處理
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
是用存根聯(lián)做賬嗎?一個(gè)月的收入可以做進(jìn)一張憑證里嗎?
你好,你的收據(jù)是幾聯(lián)的? 應(yīng)該是第三聯(lián)
存根應(yīng)該是留存在你的收據(jù)上面的。
可以做到憑證里面的。
您說的單獨(dú)裝訂以后要弄封皮那些嗎?
你好,可以的,你也可以不用封皮,到時(shí)候稅務(wù)局查賬的時(shí)候要原始憑證,你再找出來。
只要你能找出原始憑證來就可以了。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。