你好,同學(xué),您的問題是什么
(1)2日,業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來北京百貨公司的專用發(fā)票,開列梅花牌保溫杯1000只,每只20元,計貨款20000元,增值稅額3400元,經(jīng)審核無誤,當即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖。(2)5日,百貨柜轉(zhuǎn)來收貨單,2日購進的1000只梅花牌保溫杯已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。該保溫杯零售單價為24.80元。(3)12日,銀行轉(zhuǎn)來廣州金蝶電器有限公司托收憑證,附來專用發(fā)票(發(fā)票聯(lián)),開列長城牌VCD100臺。VCD每臺500元,計貨款50000元,增值稅額8500元,運費憑證1000元,經(jīng)審核無誤,當即承付。(4)18日,廣州金蝶電器有限公司發(fā)來長城牌VCD100臺,附來專用發(fā)票(發(fā)貨聯(lián)),開列VCD貨款50000元,商品由電器柜驗收。該VCD每臺零售價為650元。(5)22日,向北京五金公司購進商品一批,五金柜驗收后轉(zhuǎn)來收貨單,結(jié)轉(zhuǎn)商品采購成本,商品零售價合計21450.00元,進價合計15896.00元。6)25日,收到北京五金公司專用發(fā)票,開列貨款15896元、增值稅額2702.32元,查商品已驗收入庫,款項以商業(yè)匯票付訖。要求:編制會計分錄。
1.(分錄題)沈陽慧隆有限公司根據(jù)商品委托代銷合同,將200臺美的熱水器委托興隆百貨代銷,其購進單價為1000元,興隆百貨接收單價為1250元,增值稅率為13%,合同規(guī)定每個月末結(jié)算-次貨款。沈陽慧隆有限公司賬務(wù)處理如下:1)發(fā)運商品時,編制會計分錄如下。借貸2)月末,收到興隆百貨接轉(zhuǎn)賬支票-張,金額113000元,系付己售代銷的80臺美的熱水器貨款100000元、增值稅額13000元,支己存入銀行,編制會計分錄如下。借:貸:3)同時結(jié)轉(zhuǎn)己銷售委托代銷商品的銷售成本80000元,編制會計分錄如下。借:貸:
2.(分錄題)沿用上例,沈陽慧隆有限公司根據(jù)商品委托代銷合同,將200臺美的熱水器委托興隆百貨代銷,其購進單價為1000元,興隆百貨接收單價為1250元,增值稅率為13%,合同規(guī)定每個月末結(jié)算一次貨款。興隆百貨當月銷信美的熱水器80臺,單價為1250元,每臺售價1500元,月末與沈陽慧隆有限公司結(jié)算。興隆百貨賬務(wù)處理如下:1)當月收到200臺美的熱水器,編制會計分錄如下。借:貸:2)銷售美的熱水器80臺,計貨款120000元,增值稅額15600元,收到轉(zhuǎn)賬支票135600元存入銀行。編制會計分錄如下。.借:貸:3)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,編制會計分錄如下。借:貸:4)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品款,編制會計分錄如下。借:貸:5)收到沈陽振興公司開來的增值稅專用發(fā)票,貨款100000元、增值稅額13000元,當即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付款。編制會計分錄如下。借:貸:6)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款,編制會計分錄如下。借:貸:
2.(分錄題)沿用上例,沈陽慧隆有限公司根據(jù)商品委托代銷合同,將200臺美的熱水器委托興隆百貨代銷,其購進單價為1000元,興隆百貨接收單價為1250元,增值稅率為13%,合同規(guī)定每個月末結(jié)算一次貨款。興隆百貨當月銷信美的熱水器80臺,單價為1250元,每臺售價1500元,月末與沈陽慧隆有限公司結(jié)算。興隆百貨賬務(wù)處理如下:1)當月收到200臺美的熱水器,編制會計分錄如下。2)銷售美的熱水器80臺,計貨款120000元,增值稅額15600元,收到轉(zhuǎn)賬支票135600元存入銀行。編制會計分錄如下。.3)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,編制會計分錄如下。4)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品款,編制會計分錄如下。5)收到沈陽振興公司開來的增值稅專用發(fā)票,貨款100000元、增值稅額13000元,當即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付款。編制會計分錄如下。6)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款,編制會計分錄如下。請問每小題的分錄該怎么做?
4.湖南興隆貿(mào)易有限責任公司根據(jù)商品委托代銷合同,2019年6月5日將100臺紅星牌收錄機委托人民商廈代銷,其購進單價為500元,銷售單價為540元,增值稅稅率為13%。合同規(guī)定,每個月末結(jié)算一次貨款。6月30日,收到人民商廈交來代銷清單(清單列明本月已經(jīng)售出50臺代銷的紅星牌收錄機)和轉(zhuǎn)賬支票一張,金額30510元,支票已存入銀行,當天開出增值稅專用發(fā)票交給人民商廈要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
請問會計學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計報告是不是必須要找會計師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個人承擔那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險交,交強險,一共是2880,保險公司只開了一張1080的交強險保險費,下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>