您好,您是要做收入的憑證嗎?借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入714084.42,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。92830.98

17%稅率時(shí)不含稅金額是57960,求13%含稅和不含稅金額
老師,無(wú)票收入是不是填這里,是含稅還是不含稅金額?
806915.4的無(wú)票收入含稅金額,不含稅金額是不是714084.42,稅額92830.98,稅率13%
含稅金額是5650元,稅率13%.不含稅金額,稅額分別是多少
老師,無(wú)票收入金額是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無(wú)票收入的增值稅怎么計(jì)算,稅率是1%還是3%
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬(wàn),可以寫一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買方認(rèn)證使用了,銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問(wèn)收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?


是的,我是說(shuō)算的金額對(duì)不對(duì)
你好,金額是對(duì)的,我算過(guò)了。