你好,外賬的話(huà)建議你做借款,以后你們有錢(qián)還錢(qián)給個(gè)人,然后再打到公司賬戶(hù)備注投資款。工商局那邊兒如果要查你的實(shí)數(shù)資本的話(huà),它需要你提供銀行流水。
公司去年成立的實(shí)收資本為零,老板一直用自己的錢(qián)往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開(kāi)支每月開(kāi)支八萬(wàn)多沒(méi)有從公司銀行中賬戶(hù)走,老板說(shuō)是他個(gè)人給員工開(kāi)支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說(shuō)明(他這個(gè)公司是咨詢(xún)業(yè),成本就是人工,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒(méi)有把銀行回單和對(duì)賬單拿過(guò)來(lái),之前的會(huì)計(jì)從14年開(kāi)始做賬,幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款(股東代墊款),實(shí)際公司賬戶(hù)有打款給股東報(bào)銷(xiāo)但沒(méi)有記賬,銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬(wàn)的政府補(bǔ)助也沒(méi)有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒(méi)有記賬,幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在老板把所有回單拉出來(lái)讓做進(jìn)今年的賬里,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何做更合理?
老師,您好2021年1月份成立的私營(yíng)有限公司,是小規(guī)模納稅人,老板通過(guò)他母親的私人賬戶(hù)往公司公戶(hù)打款3次,共計(jì)150萬(wàn)元,一次備注工資,其他沒(méi)寫(xiě)備注。公司收到150萬(wàn)元開(kāi)了收據(jù),并蓋公司的章。老板說(shuō)150萬(wàn)元算投資款,會(huì)計(jì)計(jì)入實(shí)收資本,可以嗎?
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒(méi)辦法開(kāi)票,錢(qián)是老板自己個(gè)人賬戶(hù)打過(guò)去的,該怎么把這筆錢(qián)還給他?之前一直是銀行直接做借款打過(guò)去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話(huà)每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開(kāi)支,而且公司沒(méi)有額外的收入,所以這個(gè)錢(qián)只能通過(guò)公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話(huà),因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師:早上好!我們公司是今年2月份開(kāi)始投資生產(chǎn)的,請(qǐng)問(wèn)前期廠(chǎng)房裝修、購(gòu)買(mǎi)辦公用品等所有款都是老板私人付款沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀行付款,請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)可以做為老板的投資款入賬,記實(shí)收資本
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時(shí)都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來(lái)里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒(méi)有票,我也不知道買(mǎi)啥,我沒(méi)入賬,我想問(wèn)的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對(duì)余額嗎?稅務(wù)會(huì)要求像公戶(hù)那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小額繳費(fèi)工會(huì)組織工會(huì)經(jīng)費(fèi),返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度范本發(fā)來(lái)一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊(cè)地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開(kāi)一家子公司用來(lái)交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購(gòu)進(jìn)商品28.3,賣(mài)出單價(jià)17,虧本買(mǎi)了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)單價(jià)入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計(jì)入哪個(gè)科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報(bào)表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個(gè)公司,分紅的時(shí)候要交什么稅嗎?
老師,公司前期還有裝修款有100來(lái)萬(wàn),也是他個(gè)人賬戶(hù)支付的,這個(gè)也一樣入賬做借款嗎入
對(duì)的,是的,是這么做的,DELL它支付出去的證明。
要什么樣的證明?發(fā)票,收據(jù)還是轉(zhuǎn)賬記錄呢?
發(fā)票加上轉(zhuǎn)賬的證明,如果沒(méi)有發(fā)票,你可以正常做賬,但是沒(méi)法抵扣所得稅。