只有一般納稅人才會產(chǎn)生留底稅額,無需變更當(dāng)前政策就是說可以退回到你們的賬戶。
老師,一般納稅人有留底稅退稅,有什么方法可以不在前臺更正?
您好老師,請問一般納稅人戶,現(xiàn)在可以有留抵稅額了?求解謝謝老師,政策是22.12.31前不能有留抵,有留抵就退稅,現(xiàn)在可以有留抵稅額了?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費(fèi)發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
更正前有留抵稅,現(xiàn)在更正后要繳稅,現(xiàn)在想更正原來有留抵稅,沒有稅金,這樣的話可以更正申報?
你好,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理要補(bǔ)稅的。
更以前年度增值稅報表,如果更正錯了,可以作廢?
是的沒錯, 是這樣的
比如~2022年9月更正2020年8月增值稅申報表,有留抵稅,更正錯了,當(dāng)月可以作廢,重新填寫,對嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
好的,謝謝老師!節(jié)日快樂!
節(jié)日快樂 ,有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。