老師,方便問(wèn)下存貨盤(pán)虧凈損失如何入賬?幾種原因借貸方如何做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我想問(wèn)下像是勺子之類的物料庫(kù)存要如何從賬上核銷?因?yàn)槎疾粫?huì)有出庫(kù)。除了做盤(pán)虧還有其他方法嗎?盤(pán)虧可以抵減企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)檫@相當(dāng)于是資產(chǎn)損失,稅法方面合不合適?
我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物,客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商將獎(jiǎng)券返給廠家,以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請(qǐng)問(wèn)經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄?
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤(pán)點(diǎn)原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購(gòu)買回來(lái)做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤(pán)存原材料(借主營(yíng)成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營(yíng)成本貸原材料(然后本月盤(pán)存的分錄該如何處理呢?)
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫(kù)了幾筆材料,也不見(jiàn)沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬(wàn)的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
無(wú)償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號(hào)發(fā),個(gè)稅3月15日?qǐng)?bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問(wèn)一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò),他這個(gè)是新開(kāi)戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫(xiě)成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫(xiě)了,這種情況下該怎么辦呢?錢(qián)已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購(gòu)入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對(duì)應(yīng)折舊年限是多少年?
請(qǐng)問(wèn),餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬(wàn)收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬(wàn),怎么辦?
老師,麻煩問(wèn)下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒(méi)有公司章程,時(shí)間也來(lái)不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問(wèn)一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò),他這個(gè)是新開(kāi)戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫(xiě)成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫(xiě)了,這種情況下該怎么辦呢?錢(qián)已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問(wèn)下個(gè)體戶開(kāi)普票是不是能開(kāi)超的,有個(gè)情況就是開(kāi)了票客戶退貨了錢(qián)要退他,如果發(fā)票不作廢這個(gè)可以嗎?用的其他人退的款有沒(méi)有問(wèn)題?。?/p>
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫(kù)存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢