你好,用銀行存款支付廠部管理部門半年房租60000元 借:長期待攤費用,貸:銀行存款 然后按月攤銷計入 制造費用
銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元該用房租期2年,會計分錄
8、1)年初,用銀行存款支付廠部管理部門全年房租36000元。2)攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的管理部門房租3000元。分錄
5、年初,用銀行存款支付廠部管理部門半年房租60000元。分錄
5、本月購買辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款10000元,稅款130元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間3000元銷售部門3000元管理部門4000元6、支付本月電費,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款60000元,稅款780元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間40000元銷售部門10000元管理部門10000元需要兩個問題的分錄
5、本月購買辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款10000元,稅款130元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間3000元銷售部門3000元管理部門4000元6、支付本月電費,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款60000元,稅款780元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間40000元銷售部門10000元管理部門10000元需要這兩個業(yè)務(wù)的分錄
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
可以具體一點嗎?
你好,用銀行存款支付廠部管理部門半年房租60000元 借:長期待攤費用,貸:銀行存款 然后按月攤銷計入 制造費用 這個就是具體的回復(fù)啊?
長期待攤費用什么意思
你好,發(fā)生的支出,由今后一段時間來攤銷。