你好,預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時(shí)候 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 然后按一定的期限攤銷
老師,您好!我們是建設(shè)工程有限公司,一般納稅人,接到裝修改造工程,收到材料預(yù)付款,需要交稅嗎?帳務(wù)如何處理?謝謝!
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個(gè)機(jī)器100萬(wàn)元,第一期3月我付款30萬(wàn)元,對(duì)方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬(wàn)元,最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬(wàn)元。針對(duì)這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?因?yàn)楦犊罘謩e在不同月份
老師,您好!公司改造裝修工程預(yù)付第一、二期20萬(wàn)元,這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)怎么處理?后期完工又是如何處理
老師,您好!問(wèn)下公司是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),現(xiàn)升級(jí)改造,工程總價(jià)款40萬(wàn),已付20萬(wàn)元,余20萬(wàn)未付。這過(guò)程賬務(wù)怎么處理?
2022年1月1日,小型公司以經(jīng)營(yíng)租賃方式新租入一處廠房,租期五年,當(dāng)日,對(duì)該廠房進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出零用生產(chǎn)材料六萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí),支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元,輔助生產(chǎn)車間為該裝裝修工程提供勞務(wù)支出36000元,有關(guān)人員,工資等職工薪酬24000元,2022年十月31日,該廠房裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,小心公司平時(shí)未做會(huì)計(jì),處理于十月31日,裝修完成后的會(huì)計(jì)處理如下,借制造費(fèi)用12萬(wàn),貸原材料六萬(wàn),生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本36000元,應(yīng)付職工薪酬24000元,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?然后如果不對(duì)的話,完整的分錄過(guò)程是怎么樣的?
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有減出來(lái),現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬(wàn),實(shí)繳只有1萬(wàn),現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們和國(guó)外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國(guó)內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問(wèn)一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄???
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來(lái),可以去哪里才能導(dǎo)出來(lái)這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購(gòu)買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫(kù)單嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開精煤
謝謝老師的幫助
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。