你好,含稅價126萬的工程款,換算成不含稅價=126萬/(1%2B9%)
你好,我是13%的增值稅?,F(xiàn)在商品單價是2.7不含稅,現(xiàn)在要含稅怎么算?
工程成本不含稅500萬,要求利潤率是30%,我報價應該報多少呢?設報價為A,A*(1-30%)=500,求得A=500/70%=714,不含稅是714,我算的是這樣
好,我想咨詢一下,原單價上加了九個點的稅率收了錢,我要怎么換算成不含稅價呢
老師,我們跟供應商談定的是含稅價格,對應換算成 不含稅單價 與 不含稅金額 會存在小數(shù)位差異。應該怎么處理呢?
老師 我有一筆含稅價是60萬 我要算稅款 是不是要先轉換為不含稅的 就是60萬除以1.05%。然后在乘以0.05 算出來就是稅金
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
為啥是9%,我們是小規(guī)模公司,那現(xiàn)在換算是按3%還是1%
你好,我是按一般納稅人回復的,所以稅率是9% 小規(guī)模公司,含稅價126萬的工程款,是開具的普通發(fā)票還是專用發(fā)票??
開普通發(fā)票,現(xiàn)在增值稅不是免的嗎
你好,小規(guī)模公司,開普通發(fā)票,那含稅金額與不含稅金額都是126萬
就是到12月份吧,但是我上次問其他老師她按照1%讓我換算成不含稅價的
你好,小規(guī)模公司,開普通發(fā)票,免征增值稅是到12月31日為止?
那意思就是我現(xiàn)在有這一筆收入,我都不用換算含稅不含稅的,直接都按照126萬算嗎?比如我這筆錢要扣下一部分,剩下的退給打給我們錢的公司呢?
你好,是的? 要扣下一部分,這個是扣的什么呢?
其實就是走賬呢 就是這個意思老師
你好,走賬是什么意思?業(yè)務是虛假的,資金從單位過一道??
對 就是這意思 我們不是得扣一部分稅款 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去多少
你好,不應當虛開發(fā)票(是違法行為) 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去的金額=50萬*(1—8%)
那其實就是我直接用50萬乘以0.08算出的稅款40000,給對方退460000就可以了是吧老師?,F(xiàn)在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧,要是明年一月份我是不是就得用50萬除以1.03再乘以0.08,算稅啦
你好,不應當虛開發(fā)票(是違法行為) 對方打進來50萬,我扣8個點,我應該給對方退回去的金額=50萬*(1—8%) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師可能我理解的方式跟老師說的不一樣 老師看看我理解的對嗎
你好,是的,是這樣的?
那其實就是我直接用50萬乘以0.08算出的稅款40000,給對方退460000就可以了是吧老師?,F(xiàn)在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧,要是明年一月份我是不是就得用50萬除以1.03再乘以0.08,算稅啦 我這樣理解是對的吧老師
請仔細看我回復的內(nèi)容,好嗎?