你好,可以做賬做福利費(fèi),你直接做現(xiàn)金福利就可以了,這個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資,薪金按工資的14%抵扣所得稅。
老師,員工報(bào)銷通訊費(fèi),發(fā)票是個(gè)人抬頭,走福利費(fèi),這部分福利費(fèi)可以稅前扣除嗎?
老板拿來(lái)個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,是否可以入公司通訊費(fèi),是否可以所得稅前扣除?
老師,個(gè)人報(bào)銷的通訊發(fā)票,抬頭開(kāi)的公司名稱,電話那里寫的是個(gè)人的電話號(hào)碼,這樣的發(fā)票可以入賬稅前扣除嗎
老師,個(gè)人抬頭的發(fā)票開(kāi)的通訊費(fèi)可以入賬并且稅前扣除嗎
通訊費(fèi)個(gè)人抬頭開(kāi)的發(fā)票能稅前扣除嗎
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
如果不放在工資里直接做福利費(fèi)可以嗎
你好,可以的,可以做福利費(fèi)的,但是你他需要交個(gè)稅,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候合并到一塊兒。
就是說(shuō)如果不交個(gè)稅直接做福利費(fèi)就不能扣除是嗎
可以的,做現(xiàn)金福利,但是有風(fēng)險(xiǎn)的。
那我還想問(wèn)下,是不是所有的個(gè)人發(fā)票都只能通過(guò)福利費(fèi)去入賬啊,不通過(guò)福利費(fèi)就不能稅前扣除?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那還有一種情況,就是公司買的過(guò)節(jié)費(fèi),是一次性支付的費(fèi)用,這個(gè)還需要一一分?jǐn)偟矫總€(gè)員工工資里嗎
你好,那你們實(shí)際發(fā)到每個(gè)人手里了嗎?如果是的話,就需要分?jǐn)偂?
如果大伙在一塊吃了的話,這種分不出每個(gè)人的就不用。
分不出的怎么入賬啊,還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎,還是可以直接做費(fèi)用
分不出每個(gè)人是多少的,也得通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。