你好 這個你認證了就放到待抵扣科目里面,如果沒有認證,那么就不需要賬務處理的

老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
個體工商戶剛注冊,需要報季度所得稅嗎
老師,21年有筆廣告費需要再賬上查詢,我查到3筆分錄,那是把錢付清了,還是欠他2824元呀,您看下圖片
修訂版的企業(yè)所得稅季度申報表種類名稱還是叫,居民企業(yè)月(季)度預繳納稅申報表(A類2021年版)對嗎只是內(nèi)容修訂了名稱沒變對嗎
老師,公司又新開了一個小店鋪,購買了一些用品,這些是計入成本還是費用呢?
老師,查賬征收的個體戶,需要報財務報表么,個人所得的經(jīng)營所得怎么報?按季度還是按年?
老師,因為社?;鶖?shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。麻煩給寫一下分錄
會計可以隨意調(diào)財務報表應收應付嗎?
老師,這種發(fā)票可以開零稅率嗎
老師,個體工商戶工程服務隊,這個還需要申報印花稅嗎?
但是我發(fā)票收到了 費用要做進去的 只是當月不勾選抵扣 不然會有留抵稅 稅務要求不要有留底稅
那你這個想達到什么結(jié)果?
我就是想知道 我票要入賬 但是當月進項不抵扣 怎么處理
這個就沒有辦法了,這兩個條件是矛盾的
其他老師的回答 是可以放到待認證科目 發(fā)票入賬 當月不抵扣是可以的
是阿,我前面就是這樣回復的 這個你認證了就放到待抵扣科目里面