您好,是的,內(nèi)容也有一定的改變

問下這是什么問題,所屬期2020年-04-01至2020-06-30的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)(2018版)第3 行“利潤總額_本年累計(jì)金額”-10521元,利潤表的“利潤總額本期數(shù)”0元,經(jīng)對比,兩者差異10521元,存在利潤總額不一致導(dǎo)致計(jì)稅差異的風(fēng)險,請及時更正相關(guān)申報。老師該怎么處理。
在居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報A類(2018)版中稅款所屬期是2020年10月1號至2020年12月31日,怎么在這個主表中看本年累計(jì)的應(yīng)納(所得稅)稅額?看第幾欄?公司是第二季度成立的,11欄是應(yīng)納所得稅額,12欄是減:減免所得稅額,13欄是減:實(shí)際已繳納所得稅額為0,15欄是本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額,看那一欄表明全年度的應(yīng)納(所得稅)稅額
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對嗎
老師,申報企業(yè)所得稅季報表的時候出現(xiàn)這個 《利潤表》“營業(yè)外支出_本年累計(jì)金額 ”為:【-9,304.68】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》“附報事項(xiàng)名稱_支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除_本年累計(jì)”為:【0】元; 3.填報的疫情捐贈金額大于營業(yè)外支出金額,請核實(shí)申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
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