同學(xué)你好 公司代扣就說(shuō)明是個(gè)人自己承擔(dān)的呀

老師,關(guān)于公司租用個(gè)人非住房稅務(wù)籌劃,合同簽訂這個(gè)稅費(fèi)是由承租方承擔(dān),承租方代扣代繳,稅后租金是公司真正付的錢,這個(gè)代扣代繳的附加稅、房產(chǎn)稅、個(gè)稅公司可以作為稅前扣除嗎?這種合同簽訂的代扣代繳開票方是公司名字嗎?
我公司與個(gè)人簽訂裝修合同,支付工程款時(shí)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?是不是20%的個(gè)稅?
公司跟個(gè)人簽訂的合同,由公司代扣代繳個(gè)稅,會(huì)增加公司本身的人工成本嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司與個(gè)人簽訂租車合同,對(duì)公將租車費(fèi)從公賬轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,這個(gè)會(huì)增加個(gè)人所得稅的繳稅額嗎?公司需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司和個(gè)人簽訂了設(shè)計(jì)服務(wù)合同,個(gè)人去稅務(wù)局代開了發(fā)票,公司必須代扣代繳個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅嗎?不代扣的話公司會(huì)被處罰嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


是不是個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資和企業(yè)本身的支付的工資,可以不匹配,是兩條線
同學(xué)你好 不行 需要一致的
例如,企業(yè)本月的工資支付是10萬(wàn),替(個(gè)人代開發(fā)票的報(bào)稅,系統(tǒng)里面多了5萬(wàn))但代扣代繳的那部分的工資,我是不用做進(jìn)我的成本里面,因?yàn)槲胰氤杀镜氖莻€(gè)人代開發(fā)票的金額,這樣個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資總額,和企業(yè)實(shí)發(fā)工資的金額如何能匹配?
同學(xué)你好 這個(gè)按照計(jì)提的工資申報(bào)呀 計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)稅的