你好,這個需要先整理好才能入賬的
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實際價格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實際價格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師,你好,我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營零售,但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶,都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的,進貨的數(shù)量和價格會計基本上不知道,也沒有做過庫存商品,只是有的時候需要和生產(chǎn)廠家對賬,需要支付的錢最終也是老板個人轉(zhuǎn)出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
老板有兩個公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個進銷存系統(tǒng),財務(wù)沒有另外一個進銷存,但有權(quán)限登錄看,這個進銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進、銷、存是獨立的,就是不能進銷存體現(xiàn)在同一份表格里?,F(xiàn)在問題1:結(jié)轉(zhuǎn)成本的價格就用不了先進先出發(fā),月末加權(quán)等,每次做賬只能大概選一個成本價(成本價幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對比?但與我財務(wù)賬上對比不了吧?要怎么解決好呢?
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發(fā)票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
請問工會經(jīng)費,小公司是不是不需要交呀?是不是都是0申報?它是總分模式的
公司2月做的稅務(wù)登記, 2.3.4.5月 都沒做賬,流水也只有幾比, 現(xiàn)在怎么開始做賬?
老師,我們現(xiàn)在在修養(yǎng)雞場,現(xiàn)在有勘察費,水資源費,環(huán)評費這些應(yīng)該計入什么科目了?
老師,小規(guī)模企業(yè)(注冊資金50萬),購買一套房產(chǎn),183萬,入實收資本,分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師?我公司想提開票額度,原來有98000,想提到310000有,昨天去找了專管員,讓打公司所有流水呢?這額度是太高了,不好批?
二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票沒有銷項稅嗎?
申報二季度財報,但是電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和出的報表年初余額不一致,怎么處理呢
老師好,公司賬面沒有業(yè)務(wù),就是沒有開發(fā)票的業(yè)務(wù),但是要給人員交保險,這樣公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
老師,我們是規(guī)上企業(yè),統(tǒng)計局過來查賬了,統(tǒng)計局報表和稅務(wù)報表有差異,該怎么辦
老師您好,我們車間的一個員工去給后勤廚房幫忙,結(jié)果被燙傷,報銷的醫(yī)藥費是不是應(yīng)該記管理費用-其他
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金額和單價都不清楚 ,采購也無能為力,說之前 她也沒在,更不清楚了,怎么做會計賬務(wù)呢
這個理不清楚的話,沒法做賬的