同學(xué)你好 這個(gè)可以的

老師 我們之前賬在代理記賬做,現(xiàn)在拿回來(lái)自己做,跟代理記賬公司交接需要的清單?
之前公司的賬是代賬公司在做,請(qǐng)問(wèn)公司會(huì)計(jì)和代賬公司辦理交接的話,需要從代賬公司收回發(fā)票,賬本,還需要交接什么。(公司自己招人做賬,不找代賬公司了)目前公司也正籌備由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人。
一家公司,之前代理記賬公司做賬,現(xiàn)在我要去接過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn),跟代理記賬公司交接,具體交接哪些,能否整理一份清單給我
老師,之前代理記賬公司做賬的現(xiàn)在要把賬拿回來(lái)做,交接需要哪些資料啊?
老師,我公司是一家勞務(wù)公司,以前賬都在代理記賬公司,現(xiàn)在接回公司自己做,去接賬時(shí)要把哪些接回來(lái)
我們有兩個(gè)分包方。其中一個(gè)能開(kāi)發(fā)票。能不能讓那個(gè)分包方幫忙開(kāi)發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報(bào)成本 這樣可以嗎
個(gè)體戶需要自己申報(bào)稅嗎,需要申報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫(kù)的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來(lái),用日常核算的每種型號(hào)的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價(jià)不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進(jìn)價(jià))計(jì)算出自制入庫(kù)產(chǎn)品耗用的原料是25萬(wàn),然后在當(dāng)期入庫(kù)產(chǎn)品中匹配原料單價(jià),計(jì)算出一個(gè)匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫(kù)產(chǎn)品耗用原料是20萬(wàn),然后再用10月實(shí)際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實(shí)際耗用原料做本月入庫(kù)產(chǎn)品核算,這樣做會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營(yíng)門店盈不盈利,我給他看財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表,他說(shuō)要看費(fèi)用明細(xì),我是得做個(gè)什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來(lái)嗎,還是做費(fèi)用分析表呀
員工旅游報(bào)銷的費(fèi)用并入工資申報(bào)個(gè)稅了,會(huì)計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開(kāi)完9%工程發(fā)票,她說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請(qǐng)老師幫我看看這個(gè)是怎樣理解。
2024年9月購(gòu)買材料,開(kāi)了普票回來(lái),這個(gè)才發(fā)現(xiàn)如何處理?。?/p>
這個(gè)賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請(qǐng)教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個(gè)月進(jìn)行攤銷嗎


她們把過(guò)去一年多的收入全部記了應(yīng)收。交接回來(lái)才發(fā)現(xiàn)。我是不是應(yīng)該去她們
我們又想注銷公司,這樣都注銷不了,收入全部沒(méi)有報(bào),全零申報(bào)了。
同學(xué)你好 對(duì)的 直接申報(bào)就可以了
我們有收入,但是代理記賬公司沒(méi)有幫我們做收入。全部零申報(bào)了。應(yīng)收賬款里面有負(fù)30萬(wàn)。
這個(gè)往來(lái)不能超三年
那現(xiàn)在交接了,發(fā)現(xiàn)之前賬目有問(wèn)題,可以叫她們處理嗎?剛剛交接
同學(xué)你好 這個(gè)可以的?