?你好 ;? ?那你就根據(jù)流水賬來做報表即可 ; 營業(yè)收入是你當(dāng)月的銷售額?
老師你好,我這是一家建材行業(yè),賣木門、吊頂、地板等,有8個內(nèi)賬,都是進(jìn)銷存。 老板認(rèn)為這個月實(shí)收多少錢-進(jìn)貨-費(fèi)用=賬面余額(他認(rèn)為這就是利潤,我感覺這更像現(xiàn)金流量) 如果我不是做財務(wù)的這么看上去好像也沒什么不對,但是這個和咱們的利潤表肯定對不上,我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事,我是該按照老板的意思只做個當(dāng)月現(xiàn)金流水分類,還是按照財務(wù)理解角度去做這份工作?
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
根據(jù)原始憑證做出來的利潤表,老板說沒有那么多利潤,讓財務(wù)根據(jù)銀行余額去倒算證實(shí)利潤沒有錯?我真的無法理解如此的邏輯思維。原始憑證記賬后銀行流水是對等的,但是各種本月費(fèi)用計提后得出的純利潤,這樣都懷疑有錯。請問有沒有銀行余額去計算純利潤是否準(zhǔn)確的。如果要算的話當(dāng)月余額應(yīng)該是+未收到的收入(掛賬收入)-預(yù)付的費(fèi)用。。。=純利潤?
內(nèi)賬會計,以前老板說只記個每天的流水賬就行,現(xiàn)在突然要利潤表,應(yīng)該怎么做。利潤表中的營業(yè)收入填寫的是當(dāng)月實(shí)際收到的錢還是當(dāng)月的銷售額
利潤表中的營業(yè)收入,到底是應(yīng)該以實(shí)際收到款項(xiàng)來填還是,科目“主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn),都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入,的貸方發(fā)生額來填,但是這個會有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填?2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致?
一般納稅人本月只有銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?完成的會計分錄怎么做賬,支付的時候的會計分錄
老師早上好!請問應(yīng)付職工薪酬的貸方可以有余額嗎?有三個人的工資沒有發(fā)放,這個金額直接掛在應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?還是需要通過其他科目做賬?
老師,成本管理制度包含兩個公司,是內(nèi)賬管理制度,請問可以受控文件嗎?那是蓋兩個公司的章嗎?還是說各部門會簽就可以了?
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>