管理費應(yīng)該是分公司交給總公司,總公司開票呀
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費用。我們收取那個管理費用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費。
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費用。我們收取那個管理費用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費。樸老師請不要回答,謝謝。
老師您好,我是建筑勞務(wù)公司,有公司掛靠我公司做勞務(wù)分包,在我公司開勞務(wù)發(fā)票 ,我公司收取管理費。請問老師這個賬怎么做?所有的稅由他負(fù)擔(dān),企業(yè)所得稅怎么算?勞務(wù)工資我公司又怎么做?
建筑公司收到掛靠老板的工程款100萬元,先做了一筆收到其它應(yīng)付款100萬元,后扣下管理費(收到管理費做了一個收款收據(jù))這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理怎么做呢?老師能把分錄寫下嗎
您好老師!我是建筑企業(yè),下面有三個分公司,交掛靠管理費,老板讓把管理費從這個分公司轉(zhuǎn)到另外一個分公司,分公司之間能轉(zhuǎn)賬嗎?如果能轉(zhuǎn)賬咋做會計分錄?還是開票?
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目